Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
napoveda2:fakturace:postupy:danove_parovani [20.07.2022 11:43]
Miloslav Dočkal [Konkrétní příklad z HeO]
napoveda2:fakturace:postupy:danove_parovani [20.07.2022 12:03] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Konkrétní příklad z HeO]
Řádek 24: Řádek 24:
  
  
-Odběratel zaplatí zálohu pod variabilním symbolem, který odpovídá variabilnímu symbolu z fakturačního kalendáře. Uživatel spustí nad bankovním výpisem akci **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​uhrady_energo|Úhrady Energo]]**. Při splnění určitých podmínek systém najde předpis, ke kterému je úhrada určena a připojí jej. Do pole Variabilní symbol propíše párovací znak nedaňové zálohy (řada + pořadové číslo faktury). Dále doplní účetní účet a organizaci. +Odběratel zaplatí zálohu pod variabilním symbolem, který odpovídá variabilnímu symbolu z fakturačního kalendáře. Uživatel spustí nad bankovním výpisem akci **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​uhrady_energo|Úhrady Energo]]**. Při splnění určitých podmínek systém najde předpis, ke kterému je úhrada určena a připojí jej. 
 \\ \\
- +V modulu **Energo-Předpisy záloh**, úloze **Úhrady** jsou pak k dispozici platby identifikované jako //Platby Energo// z bankovních výpisůTy jsou poté párovány s předpisy záloh úlohou **Doplňky / Párování / Automatické párování úhrad na předpisy** nebo v případě uvedení chybného VS u platby úlohou **Doplňky / Párování / Ruční párování úhrad na předpisy**.\\
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​02_bankovni_vypis.png|}} +
 \\ \\
- +V případě chybného párování slouží ke zrušení identifikace ​úhrady ​jako //Platby Energo// úloha **Doplňky ​Párování ​Odpojení úhrad z edpisů**.\\
-Párování záloh s úhradami kontroluje uživatel ve stavu saldokonta nad **Saldokontní skupinou**, kterou si k tomuto účelu založí. Saldokontní skupina s názvem např. **Přijaté zálohy - úhrady ​NZ** musí mít vyplněno ​//Organizace = Číslo////Párovací znak = Ano// a zobrazuje účet strany MD, na který se účtují nedaňové zálohy.\\ +
- +
-Po správném ​iřazení úhrady a zaúčtování bankovního výpisu dojde k vynulování příslušného řádku ve stavu saldokonta. Klávesovou zkratkou ​**Ctrl+U** lze zobrazit účetní řádky, uživatel tak uvidí částku nedaňové zálohy, která byla zaúčtována na stranu MD a částku úhrady, která byla zaúčtována na stranu DALKe spárování těchto řádků v saldokontu dojde na základě stejné organizace a stejného párovacího znaku (číslo faktury). +
 \\ \\
- +Na základě úspěšného párování je pak spuštěna úloha **Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad**, kdy je vytvořen daňový doklad - Faktura, který v případě, že jsou rozpisy daňovým dokladem, již nejsou zasílány odběrateli (plátci), ale slouží pouze jako daňový doklad jeho vystavovateli.
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​03_saldokonto.png|}} +
- +
-\\ +

Osobní nástroje