Fakturace metodika

Zálohy

Záloha je peněžní částka placená zákazníkem v průběhu určitého období. Ve vyúčtování je pak odečtená od celkových nákladů. Její výše zpravidla odpovídá předchozí či plánované spotřebě. Systém umožňuje nastavit Četnost placení záloh pro dané období a spočítat jejich výši na základě určitých kritérií (více zde).

Zdaněná záloha

Po přijetí úhrady (prostřednictvím bankovního výpisu - modul Banka, popř. hotově - modul Pokladna) dojde k jejímu připojení k faktuře. Následně může uživatel provést Zdanění zaplacených záloh. Vytvoří se faktura s nulovou částkou. Zaúčtováním faktury se úhrada rozúčtuje na jednotlivé účty a účty DPH1). Faktura zdaněné zálohy se pak připojí do vyúčtování ve výši odpovídající úhradě.

Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostaným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci Zdanění zaplacených záloh po úhradách.

Podklady pro fakturaci

Přehled Podklady pro fakturaci zobrazuje spotřeby jednotlivých položek smlouvy a jejich ceny. Podklady se do přehledu načítají z měřených hodnot spuštěním jedné z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,

popř. mohou být zadány ručně.

Podle četnosti fakturace nastavené na smlouvě a způsobu vzniku lze rozlišit několik typů podkladů - dohadné, dohadné předběžné, dohadné storno, běžné, předběžné, mimořádné, zálohové, záporné zúčtovací, výsledné zúčtovací, storno, storno předběžné, záporné storno, storno zúčtovací (více zde).

Pokud ještě není k podkladům vytvořená faktura, může uživatel do pokladů vstoupit a opravit některá pole, např. množství a cenu. Změny se však nepropíší do Přehledu měřených hodnot a ceníku zadaného na Položce smlouvy, proto je vhodnější tyto úpravy provést přímo tam a následně podklady znovu zaktualizovat.

Poklady se po spuštění akce Generování vyúčtování, popř. Generování faktury zúčtování zobrazí jako položky na faktuře vyúčtování.

Dohadné podklady

Tyto podklady se používají u smluv, kde se standardně fakturuje jednou ročně, ale je prováděno periodické měření během celého roku. V průběhu roku je tak možné zjistit předběžnou výši fakturace za dohadné ceny. Dohadné podklady nevstupují na fakturu, slouží pouze jako informace pro uživatele (více o nastavení dohadných podkladů zde).

Vyúčtování

Běžné/předběžné vyúčtování

Spotřeba daného období je fakturována v Běžném/předběžném vyúčtování. Po Aktualizaci fakturačních podkladů … spustí uživatel akci Generování vyúčtování. Podle nastavení Četnosti fakturace na Smlouvě, dojde k vytvoření faktury běžného (četnost fakturace = x), popř. předběžného (četnost fakturace = x+1) vyúčtování. Z celkové částky odpovídající spotřebě jsou odečteny uhrazené zálohy.

Výsledné zúčtování

U smluv s četností fakturace x+1 je fakturována spotřeba v průběhu roku za odhadnuté předběžné ceny (z Ceníku předběžného vyúčtování). Ve chvíli, kdy uživatel zná výslednou cenu, vytvoří fakturu zúčtování. Ta dofakturuje rozdíl spotřeby za předběžnou cenu oproti spotřebě za výslednou cenu (z Ceníku výsledného vyúčtování).

Opravné vyúčtování

Z opravných podkladů2) lze vytvořit fakturu Opravného vyúčtování, která obsahuje opravené podklady a storno původních podkladů.

Fakturace DUF

Naměřené hodnoty lze do systému pořídit několika způsoby:

  • ručně zapsat do šablony měření,
  • importovat ve formátu XLS, popř. CSV,
  • ze zprávy OTE - po zpracování zprávy spustit nad Objektem akci Zapiš DUF do měření, která propíše spotřebu do Přehledu měřených hodnot a záznamy měření následně uzamče.

Označením vybraných objektů a spustěním akce Zobrazení PK pro OM v aktivním období lze zobrazit Platební kalendář pouze pro označené objekty (jinak je zobrazen pro všechny objekty dané smlouvy).

Fakturační kalendář

Přehled Fakturační kalendář obsahuje pro každou platnou smlouvu a každý měsíc (v období platnosti smlouvy) právě jeden záznam. Ke každému takovému záznamu (rok, měsíc, smlouva) jsou zde k dispozici informace o výši záloh, předepsaných a skutečných dokladech. Nad Fakturačním kalendářem lze spustit akce pro generování dokladů vyúčtování.
další

1)
faktura nedaňové zálohy se na účty DPH neúčtuje
2)
Opravné běžné podklady, Opravné předběžné podklady, Záporné opravné podklady, Opravné zúčtovací podklady

Osobní nástroje