Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
napoveda2:energo_kontroly [20.06.2013 09:24]
Štěpánka Bohutínská
napoveda2:energo_kontroly [07.06.2022 20:18] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Výsledek kontrol]
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Energo-Nastavení ​=====+====== Energo-Kontroly ======
  
-==== Energo - Kontroly ​====+===== Obecné =====
  
  
  
-Pro provádění kontrol dat v systému byl vytvořen ​modul **Energo-Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo - Kontroly)), který je součástí ​přehledu ​**Energo-Nastavení**.\\ +Pro provádění kontrol dat v systému byl vytvořen ​přehled ​**Energo-Kontroly**((Energo–Nastavení / Energo - Kontroly)), který je součástí ​modulu ​**Energo-Nastavení**.\\ 
-V rámci tohoto ​modulu budou postupně doplňovány kontroly jednotlivých procesů a dat.\\+V rámci tohoto ​přehledu jsou postupně doplňovány kontroly jednotlivých procesů a dat.\\
 \\ \\
 Kontroly budou do přehledu dodávány postupně, tak jak budou vytvářeny.\\ ​ Kontroly budou do přehledu dodávány postupně, tak jak budou vytvářeny.\\ ​
-Kontroly jsou dvojího druhu a to **standardní** a **zákaznické**.\\+Kontroly jsou dvojího druhu **standardní** a **zákaznické**.\\
   * **Standardní** jsou do systému doplňovány v rámci jednotlivých aktualizací Energo.\\   * **Standardní** jsou do systému doplňovány v rámci jednotlivých aktualizací Energo.\\
   * **Zákaznické** jsou do systému doplňovány individuálně na základě objednávky zákazníkem.\\   * **Zákaznické** jsou do systému doplňovány individuálně na základě objednávky zákazníkem.\\
Řádek 18: Řádek 18:
  
 V současnosti má uživatel k dispozici tyto kontroly: V současnosti má uživatel k dispozici tyto kontroly:
-  * **Kontrola zadání rezervované kapacity** +{{:​napoveda2:​energokontroly.png?800|}}
-  * **Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu** +
-  * **Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnosti dvou hodnot sazeb** +
-  * **Kontrola nenulové jednotkové ceny** +
-  * **Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vsDUF ve fakturačním intervalu** +
-  * **Kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci** +
 \\ \\
  
-=== Spuštění kontroly ===+==== Spuštění kontroly ​====
  
 Kontrolu lze spustit dvěma způsoby: Kontrolu lze spustit dvěma způsoby:
-  * při aktualizaci podkladů pro právě vytvořené podklady, +  * Automaticky - při aktualizaci podkladů pro právě vytvořené podklady ​+ u některých kontrol (např. Kontrola duplicitní fakturace) při generování faktur běžného nebo ročního vyúčtování. 
-  * nad již existujícími podklady akcí **Spustit kontroly podkladů**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka ​/ * Kontroly / Spustit kontroly podkladů)) ​(kontrolují se všechny nevyfakturované ​"​povolené" ​podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře).+  * Ručně - nad již existujícími podklady ​některou z akcí
 +    * **Spustit kontroly ​běžných ​podkladů**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Kontroly ​Spustit kontroly běžných podkladů)) - kontrolují se všechny nevyfakturované předběžné a běžné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře. 
 +    ​**Spustit kontroly dohadných podkladů** ((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Kontroly / Spustit kontroly ​dohadných ​podkladů)) ​kontrolují se všechny nevyfakturované ​dohadné ​podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře
 +    * **Spustit kontroly zúčtovacích (ročníchpodkladů** ((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Kontroly / Spustit kontroly zúčtovacích (ročních) podkladů)) - kontrolují se všechny nevyfakturované zúčtovací podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře. 
 +{{:​napoveda2:​energokontroly1.png?​800|}} 
 +\\ 
 + 
 +==== Typy podkladů a vyúčtování ke kontrole ==== 
 + 
 +V nastavení každé kontroly je oddíl **Nastavení spouštění kontroly**. Uživatel zde nastaví pro jaký typ podkladů a pro jaký typ vyúčtování se bude kontrola spouštět. 
 + 
 +  * **Kontrola běžných podkladů** – kontroluje všechny podklady, jejichž **Typ vyúčtování** je: 
 +    * 0 běžné, 
 +    * 7 storno, 
 +    * 8 opravné běžné, 
 +    * 2 předběžné,​ 
 +    * 12 storno předběžné,​ 
 +    * 9 opravné předběžné;​ 
 +  * **Kontrola dohadných podkladů** – kontroluje všechny podklady, jejichž **Typ vyúčtování** je: 
 +    * 4 dohadné, 
 +    * 11 dohadné předběžné,​ 
 +    * 16 dohadné storno; 
 +  * **Kontrola ročních podkladů** – kontroluje všechny podklady, jejichž **Typ vyúčtování** je: 
 +    * 5 záporné zúčtovací,​ 
 +    * 6 výsledné zúčtovací,​ 
 +    * 10 opravné zúčtovací,​ 
 +    * 14 storno zúčtovací,​ 
 +    * 13 záporné storno, 
 +    * 15 záporné opravné; 
 +  * **Kontrola běžného vyúčtování**;​ 
 +  * **Kontrola ročního vyúčtování**. 
  
 \\ \\
  
-=== Typy podkladů pro kontroly ("​povolené"​ podklady) ​===+==== Globální konfigurace ====
  
-přehledu ​**Kontroly – Typy podkladů ke kontrole**((Energo ​– Nastavení ​/ Energo – Kontroly ​Kontroly ​– Typy podkladů ke kontrole)) uživatel ​vyberepro jaké typy podkladů ​se budou kontroly ​provádět. Akcí **Povolit Typ podkladu ke kontrole** (klávesová zkratka Enter)((Energo – Nastavení ​Energo – Kontroly ​Kontroly – Typy podkladů ke kontrole ​místní nabídka ​* Editace / Povolit Typ podkladu ke kontrole, popřZakázat Typ podkladu ke kontrole)), popř. **Zakázat Typ podkladu ke kontrole** (klávesová zkratka Del) uživatel nastaví požadovaný stav.+V **Globální konfiguraci**((Helios / Možnosti / Konfigurace / Systémové konstanty / Doplňkya / Energo / Energo – konstanty ​– Pro fakturaci / Zabránit fakturaci při chybě kontroly)) v poli **Zabránit fakturaci při chybě kontroly** může ​uživatel ​nastavitjak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek ​kontroly //chyba//. 
 +\\ 
 +{{:​napoveda2:​energokontroly2.png?800|}}
  
 \\ \\
  
-=== Globální konfigurace ​===+==== Výsledek kontrol ====
  
-**Globální konfiguraci**((Možnosti ​Konfigurace ​správa systému ​Systémové konstanty / místní nabídka ​/ * Energo ​Energo – konstanty / 2 – Pro fakturaci / Zabránit fakturaci při chybě kontroly)) v poli **Zabránit fakturaci ​i chybě kontroly** může uživatel nastavit, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly //chyba//.+Výsledek kontrol je vypsán do procesního okna((Vypisování textu výsledku kontrol se řídí nastavením sloupce Varianta vypisování výsledku v nastavení každé kontroly. Systém může vypisovat buď všechny „informace“,​ nebo pouze chyby.)). Ty výsledky, které se vztahují k jednotlivým podkladům, lze zobrazit přímo nad konkrétním podkladem:​ 
 +   akcí **Zobrazit výsledky kontrol**((Energo – Smlouvy ​… Podklady pro fakturaci ​Doplňky ​/ * Kontroly ​Zobrazit výsledky kontrol)) v přehledu **Výsledky kontrol**.
  
-{{:napoveda2:​00_globalni_konfigurace.png?600}}+\\ 
 + 
 +Výsledky, které se vztahují obecně k platebnímu kalendáři (tedy netýkají se přímo konkrétního podkladu), lze zobrazit nad platebním kalendářem: 
 +  * akcí **Zobrazit výsledky kontrol – bez vazby na podklad**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol – bez vazby na podklad)) v přehledu **Výsledky kontrol**,​ 
 +  * akcí **Zobrazit výsledky kontrol – vše**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol – vše)) v přehledu **Výsledky kontrol** – zobrazí všechny výsledky, které jsou obecně k platebnímu kalendáři (nelze je vztáhnout ke konkrétnímu podkladu) a zároveň zobrazí všechny výsledky pro jednotlivé podklady.
  
 \\ \\
  
-=== Výsledek ​kontrol ===+Uživatel si může přes tlačítko **Nastav** přidat: 
 +  * k platebnímu kalendáři sloupce: 
 +    * **Výsledek ​kontroly běžných podkladů** (za všechny podklady daného období bez ohledu na EAN), 
 +    * **Výsledek kontroly dohadných podkladů**,​ 
 +    * **Výsledek kontroly ročních podkladů**,​\\
  
-Výsledek kontrol je vypsán do procesního okna. Uživatel si může přes tlačítko ​**Nastav** přidat ​k podkladům sloupce **Výsledek kontroly** a **Text výsledku kontroly**, popř. se na tyto informace podívat na podkladu na záložce **2 – Výsledek kontroly**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka ​* Generování dokladů ​/ Zobrazení podkladů k fakturaci / Oprava ​záložka 2 – Výsledek ​kontroly)).+  ​* k podkladům sloupce
 +    * **Výsledek kontroly**a 
 +    * **Text výsledku kontroly**, 
 +    * popř. se na tyto informace podívat na podkladu na záložce **Výsledek kontroly**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky ​Vyúčtování ​/ Zobrazení podkladů k fakturaci / Kontroly ​Zobrazit výsledy kontrol)),​\\ 
 + 
 +  * k objektu sloupec: 
 +    * **Výsledek kontroly běžných podkladů** ​– zobrazuje nejhorší výsledek všech podkladů pro daný objekt, které odpovídají poslednímu měsíčnímu období nastavenému jako **Aktivní pro kontroly**((Energo – Smlouvy / Období zpracování / Měsíční období zpracování / Doplňky / Kontrola období F11 / Nastavit jako aktivní pro kontroly)) ​(tedy za všechny smlouvy, jejichž položky odpovídají danému EANu). 
 + 
 +<​note>​ 
 +Příklad:​\\ 
 +Smlouva má dvě položky:​\\ 
 +{{ :​napoveda2:​priklad.png }}\\ 
 +Sloupec **Výsledek kontroly** se v **Platebním kalendáři** (období 2013/08) nastaví na hodnotu ##​marker|Chyba##,​ na **Objektu** Byt č. 01/363 se nastaví na hodnotu\\ 
 +##​marker|Chyba##​ a na **Objektu** Byt č. 02/363 na hodnotu ##​marker|OK##​. 
 +</​note>​ 
 + 
 +\\ 
 + 
 +Atribut se aktualizuje při: 
 +  * spuštění akce **Aktualizace podkladů**,​ 
 +  * spuštění akce **Zrušit chybu kontroly**,​ 
 +  * smazání podkladu akcí **Zrušit**,​ 
 +  * po nastavení období jako **Aktivní pro kontroly**. 
 + 
 +\\ 
 + 
 +Atribut se neaktualizuje při: 
 +  * ručním založení podkladu, 
 +  * nastavení období jako **Neaktivní pro kontroly**. 
 + 
 +\\
  
 Výsledek kontroly nabývá těchto hodnot: Výsledek kontroly nabývá těchto hodnot:
-  * **(není)** – nekontrolováno,​ pokud se např. nejedná o "​povolený"​ typ podkladu, nebo kontrola se vztahuje pouze na podklady elektřiny,+  * **(není)** – nekontrolováno,​ pokud se např. nejedná o "​povolený"​ typ podkladu, nebo kontrola se na daný podklad nevztahuje (např. se jedná o plynový podklad a kontrola je určena pouze pro podklady elektřiny),
   * **informace** – uživatel je pouze informován o nějaké skutečnosti související s podkladem,   * **informace** – uživatel je pouze informován o nějaké skutečnosti související s podkladem,
   * **OK** – všechny podmínky dané kontroly jsou splněny,   * **OK** – všechny podmínky dané kontroly jsou splněny,
   * **varování** – např. u kontroly nenulové JC je vypsáno varování, pokud JC podkladu je nulová a je nulové i množství,   * **varování** – např. u kontroly nenulové JC je vypsáno varování, pokud JC podkladu je nulová a je nulové i množství,
   * **chyba** – vypíše se, je-li porušena některá z podmínek kontroly,   * **chyba** – vypíše se, je-li porušena některá z podmínek kontroly,
-  * **chyba (zrušeno uživatelem)** – nad podkladem lze spustit akci **Zrušit chybu kontroly**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka ​* Generování dokladů ​/ Zobrazení podkladů k fakturaci / místní nabídka ​/ * Kontroly / Zrušit chybu kontroly)), tuto akci uživatel použije např., pokud má nastaveno **Zakázat celou fakturaci při chybě** a přesto chce daný podklad vyfakturovat.+  * **chyba (zrušeno uživatelem)** – nad podkladem lze spustit akci **Zrušit chybu kontroly**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky ​Vyúčtování ​/ Zobrazení podkladů k fakturaci / Doplňky ​/ * Kontroly / Zrušit chybu kontroly)), tuto akci uživatel použije např., pokud má nastaveno **Zakázat celou fakturaci při chybě** a přesto chce daný podklad vyfakturovat.
  
-<note warning>​**!!!** Pokud je zároveň aktivních více kontrol, výsledek kontroly se nastaví na nejhorší stav všech provedených kontrol. **!!!**</​note>​+<note warning>​**!!!** Pokud je zároveň aktivních více kontrol, výsledek kontroly se nastaví na nejhorší stav všech provedených kontrol. **!!!**\\ 
 +</​note>​ 
 +{{ :​napoveda2:​01_vysledky_kontroly_-_nejhorsi_stav_varovani.png }}
  
 <​note>​Příklad:​\\ <​note>​Příklad:​\\
 Je aktivní **Kontrola nenulové jednotkové ceny** a **Kontrola zadání rezervované kapacity**.\\ Výsledek první kontroly daného podkladu je //​Varování//,​ výsledek druhé kontroly je //OK//. Celkový výsledek se nastaví na //​Varování//​. Je aktivní **Kontrola nenulové jednotkové ceny** a **Kontrola zadání rezervované kapacity**.\\ Výsledek první kontroly daného podkladu je //​Varování//,​ výsledek druhé kontroly je //OK//. Celkový výsledek se nastaví na //​Varování//​.
 +</​note>​
  
-\\ +<note tip>​Poznámka:​\\ 
-{{:​napoveda2:​02_varovani_ok_varovani.png?900}}+Pokud je výsledek kontroly podkladu **Chyba – zrušeno uživatelem** a spustím kontrolu opakovaně, podklad se znovu nezkontroluje (jeho stav bude stále **Chyba – zrušeno uživatelem** a to i přesto, že uživatel např. již opravil důvod chyby).\\ 
 + 
 +Pokud po provedení kontrol nastavím kontrolu X jako neaktivní, výsledky kontroly X nad podkladem i nad platebním kalendářem zůstanou beze změny.
 </​note>​ </​note>​
  
 \\ \\
  
-=== Obarvení podkladů ===+==== Obarvení podkladů ​====
  
-Podle výsledku kontroly dojde k obarvení ​podkladu:\\+Podle výsledku kontroly dojde k obarvení ​sloupce, který zobrazuje výsledek kontroly. Obarvení lze zapnout přes funkci **Nastav** na záložce **5 – Obarvování**. 
 + 
 +\\
  
-|< 25% 15% 10% >|+|< 25% 15% 10% >|  
 ^ Výsledek kontroly ^ Barva ^ ^ Výsledek kontroly ^ Barva ^
 |  (není) ​ |  černá ​ | |  (není) ​ |  černá ​ |
-|  informace ​ |  modrá ​ |  +|  informace ​ |  modrá ​ | 
-|  OK  |  zelená ​ | +|  OK  |  zelená ​ |
 |  varování ​ |  oranžová ​ | |  varování ​ |  oranžová ​ |
 |  chyba  |  červená ​ | |  chyba  |  červená ​ |
 |  chyba (zrušeno uživatelem) ​ |  růžová ​ | |  chyba (zrušeno uživatelem) ​ |  růžová ​ |
  
 +\\
 +{{:​napoveda2:​vyslk.png?​150|}}
 \\ \\
  
-{{:napoveda2:01_obarveni_podkladu.png?1000}}+==== Zrušení chyby kontroly ==== 
 + 
 +V případě, že se některá z kontrol vyhodnotí jako chyba a uživatel má v globální konfiguraci nastaveno **Zakázat celou fakturaci** při chybě, systém nepovolí vytvoření faktury. Pokud i přesto chce uživatel podklad vyfakturovat,​ může spustit některou z akcí: 
 +  * **Zrušit chyby kontrol běžných podkladů platebního kalendáře**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zrušit chyby kontrol …)), 
 +  * **Zrušit chyby kontrol dohadných podkladů platebního kalendáře**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zrušit chyby kontrol …)), 
 +  * **Zrušit chyby kontrol ročních podkladů platebního kalendáře**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zrušit chyby kontrol …)), 
 +  * **Zrušit chyby kontrol**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Zobrazení podkladů pro fakturaci / Doplňky / Kontroly / Zrušit chyby kontrol)). 
 + 
 +Výsledek se přepne na hodnotu **chyba (zrušeno uživatelem)** a uživatel může provést fakturaci. V tabulce výsledků kontrol lze přes funkci **Nastav** přidat sloupce: 
 +  * **Datum zrušení chyby kontroly**,​ 
 +  * **Chybu kontroly zrušil**,​ 
 +zobrazující informace o uživateli, který akci provedl, a o datu, ke kterému byla provedena.
  
 \\ \\
  
-=====Kontrola zadání rezervované kapacity =====  +===== Kontrola zadání rezervované kapacity =====  
-\\ + 
-**Skupina kontrol** - //​Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny//\\+U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení ​Energo – Kontroly ​Oprava / Aktivní?​)). 
 \\ \\
 +
 **Popis funkce**\\ **Popis funkce**\\
  
-Po spuštění některé z následujících akcí: +Kontrola se používá po aktualizaci ​podkladů ​k fakturaci. Hodnota rezervované kapacity se načítá z množství na podkladu pro rezervovanou kapacitu, které se při generování podkladů doplní podle odběrového diagramu((Energo – Smlouvy / Smlouvy / Doplňky ​/ Smlouva / Zobrazit položky ​F11 Doplňky ​/ Odběrový diagram / Odběrový diagram)). Odběrový diagram elektřiny se skládá z měsíční a roční hodnoty rezervované kapacity [MWh] pro konkrétní položku smlouvy a období platnosti. Kontrola hlídá, aby podklad pro alespoň jednu z kapacit (roční nebo měsíční) měl zadáno nenulové množství. Informace jsou vypsány do procesního okna.
-  * Aktualizace dohadných ​podkladů,  +
-  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,  +
-  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa, +
-  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,​ +
-  * Spustit kontroly podkladů,​ +
-proběhne kontrola zadání rezervované kapacity. Hodnota rezervované kapacity se načítá z množství na podkladu pro rezervovanou kapacitu, které se při generování podkladů doplní podle odběrového diagramu((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka ​Smlouva / Zobrazit položky / místní nabídka ​Odběrový diagram / Odběrový diagram)). Odběrový diagram elektřiny se skládá z měsíční a roční hodnoty rezervované kapacity [MWh] pro konkrétní položku smlouvy a období platnosti. Kontrola hlídá, aby podklad pro alespoň jednu z kapacit (roční nebo měsíční) měl zadáno nenulové množství. Informace jsou vypsány do procesního okna.+
  
-{{:​napoveda2:​600_rezervovana_kapacita_-_podklady.png|}}+\\ 
 + 
 +{{ :​napoveda2:​600_rezervovana_kapacita_-_podklady.png?500 }}
  
 \\ \\
-Vstupy:\\ + 
-  * Měsíční rezervované kapacita [MWh] Odběrového diagramu elektřiny\\ +{{ :​napoveda2:​601_rezervovana_kapacita_-_procesni_okno.png?​700 }} 
-  * Roční rezevované kapacity [MWh] Odběrového diagramu elektřiny\\+
 \\ \\
-Výstupy:\\ + 
-  * pokud není zadána měsíční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci\\ +Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu. ​ 
-  * pokud je hodnota měsíční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci\\ +
-  * pokud není zadána roční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci\\ +
-  * pokud je hodnota roční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci\\ +
-  * pokud se součet měsíční a roční rezervované kapacity liší oproti minulému měsíci, vypisuje informaci\\ +
-  * pokud je součet měsíční a roční rezervované kapacity roven 0, vypisuje chybu\\+
 \\ \\
-=====Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu ===== + 
 +**Vstupy:​**\\ 
 +  * Měsíční rezervované kapacita [MWh] Odběrového diagramu elektřiny\\ 
 +  * Roční rezervované kapacity [MWh] Odběrového diagramu elektřiny\\
 \\ \\
-**Skupina kontrol** - //​Aktualizace fakturačních podkladů ​elektřiny//\\+**Výstupy:**\\ 
 +  * pokud je součet množství z podkladů ​pro měsíční a roční rezervovanou kapacitu různý od 0, vypisuje výsledek OK; 
 +  * pokud je součet množství z podkladů pro měsíční a roční rezervovanou kapacitu roven 0, vypisuje chybu. 
 + 
 +V obou případech se provedou dílčí kontroly: 
 +  * pokud se součet množství z podkladů pro měsíční a roční rezervovanou kapacitu liší oproti minulému měsíci, vypisuje varování;​ 
 +  * pokud není nalezen podklad pro měsíční rezervovanou kapacitu, vypisuje informaci;​ 
 +  * pokud je množství podkladu pro měsíční rezervovanou kapacitu rovno 0, vypisuje informaci;​ 
 +  * pokud není nalezen podklad pro roční rezervovanou kapacitu, vypisuje informaci;​ 
 +  * pokud je množství podkladu pro roční rezervovanou kapacitu rovno 0, vypisuje informaci. 
 +  
 +\\ 
 + 
 +===== Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu =====  
 + 
 +U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?​** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?​)). 
 \\ \\
   
 **Popis funkce**\\ **Popis funkce**\\
 +
 +Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace. Interval měření se načítá z data začátku (popř. PZ datum) a konce periody měření z měření navázaných k podkladu. Kontrolují se pouze záznamy měření, které nejsou typu "​počáteční stav" a "​smluvní počáteční stav".
 +
 \\ \\
-Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci.\\ +**Vstupy:**\\
-Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladu pro fakturaci.\\ +
-Interval měření se načítá z data začátku a konce periody měření z měření navázaných k podkladu.\\ +
-\\ +
-Vstupy:\\+
   * Interval fakturace\\   * Interval fakturace\\
   * Interval měření\\   * Interval měření\\
 \\ \\
-Výstupy:​\\ +**Výstupy:**\\ 
-  * pokud je interval měření v intervalu pro fakturaci, vypisuje informaci - výsledek OK\\ +  * pokud je interval měření v intervalu pro fakturaci, vypisuje informaci - výsledek OK,\\ 
-  * pokud interval měření přesahuje interval pro fakturaci, vypisuje chybu\\+  * pokud interval měření přesahuje interval pro fakturaci, vypisuje chybu
 \\ \\
 +
 +{{ :​napoveda2:​03_kontrola_intervalu_mereni_x_fakturacnimu_intervalu.png }}
 +
 \\ \\
-===== Kontrola, zda na platkalendáři existují podklady ===== + 
 +{{ :​napoveda2:​04_kontrola_intervalu_mereni_x_fakturacnimu_intervalu_-_priklad_z_mereni.png }} 
 \\ \\
-**Skupina kontrol** ​//​Aktualizace fakturačních podkladů//​\\+ 
 +{{ :​napoveda2:​05_kontrola_intervalu_mereni_x_fakturacnimu_intervalu_-_graficke_znazorneni.png }} 
 \\ \\
- + 
 +===== Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnosti dvou hodnot sazeb =====  
 + 
 +U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?​** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?​)). 
 + 
 +\\ 
 **Popis funkce**\\ **Popis funkce**\\
 +
 +Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladů pro fakturaci. Období platnosti sazby se načítá z data začátku a konce platnosti ceníku pro daný podklad.
 +
 \\ \\
-Po spuštění některé z následujících akcí: 
-  * Aktualizace dohadných podkladů, ​ 
-  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy, ​ 
-  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa, 
-  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,​ 
-proběhne kontrola, zda existují v **Platebním kalendáři** podklady – tedy, zda skutečně došlo k jejich vytvoření. Informace jsou vypsány do procesního okna. 
  
-++++ Zobraz procesní okno | +**Vstupy:**\\ 
- {{:napoveda2:​00_informace_-_kontrola_ok.png?​700}}\\ +  * Interval fakturace 
- {{:​napoveda2:​01_informace_-_kontrola_err.png?​700}} +  * Interval hodnoty sazby
-+++++
  
 \\ \\
-Vstupy:\\ +**Výstupy:**\\ 
-  * Počet fakturačních podkladů na položce platebního kalendáře+  * pokud fakturační interval leží v období platnosti jedné hodnoty sazby, vypisuje informaci – výsledek OK, 
 +  * pokud fakturační interval leží v období platnosti dvou a více hodnot sazeb, vypisuje chybu, 
 +  * pokud fakturační interval neleží v období platnosti žádné hodnoty sazby, nebo platnost sazby není v celém intervalu fakturace, vypisuje chybu. 
 \\ \\
-Výstupy:\\ + 
-  * pokud je na položce platebního kalendáře alespoň 1 fakturační podklad, vypisuje informaci – výsledek OK, +{{ :​napoveda2:​06_kontrola_zda_fakturacni_interval_nelezi_v_obdobi_platnosti_dvou_hodnot_sazeb.png }}
-  * pokud na položce platebního kalendáře není žádný fakturační podklad, vypisuje chybu+
  
 \\ \\
-<​note>​Poznámka:​\\ + 
-  * Pro akci **Aktualizace dohadných podkladů** systém kontroluje //​dohadné//​ a //dohadné předběžné//​ podklady. +{{ :napoveda2:​07_kontrola_zda_fakturacni_interval_nelezi_v_obdobi_platnosti_dvou_hodnot_sazeb_-_ceny.png }}
-  * Pro akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy** a **Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa** systém kontroluje //​běžné//​ a //​předběžné//​ podklady. +
-  * Pro akci **Aktualizace podkladů pro zúčtování** systém kontroluje //​výsledné zúčtovací//,​ //záporné zúčtovací//​ a popř. //​běžné//​ podklady, pokud touto akcí vzniknou((Záleží na **Četnosti fakturace** na smlouvě, nastavení zatržítka **Použít pro zúčtování** na **Poskytované službě** a zatržítka **Položku nazahrnovat do zúčtování** na **Položce smlouvy**:\\ +
-**Četnost fakturace** = X, **Položku nezahrnovat do zúčtování** = zatrženo, **Použít pro zúčtování** = zatrženo => **běžné** podklady\\ +
-**Četnost fakturace** = X, **Položku nezahrnovat do zúčtování** = zatrženo, **Použít pro zúčtování** = nezatrženo => **běžné** podklady\\ +
-**Četnost fakturace** = X, **Položku nezahrnovat do zúčtování** = nezatrženo,​ **Použít pro zúčtování** = zatrženo => **výsledné zúčtovací** podklady\\ +
-**Četnost fakturace** = X, **Položku nezahrnovat do zúčtování** = nezatrženo,​ **Použít pro zúčtování** = nezatrženo => **běžné** podklady +
-)). +
-</​note>​+
  
 \\ \\
-===== Kontrola nenulové jednotkové ceny ===== + 
 +{{ :​napoveda2:​08_kontrola_zda_fakturacni_interval_nelezi_v_obdobi_platnosti_dvou_hodnot_sazeb_-_graficke_znazorneni.png }} 
 \\ \\
-**Skupina kontrol** //Aktualizace ​fakturačních podkladů//​\\+ 
 + 
 +===== Kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce (zpráva OTE) =====  
 + 
 +U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení ​Energo – Kontroly ​Oprava / Aktivní?​)). 
 + 
 +\\ 
 + 
 +**Popis funkce**\\ 
 + 
 +Kontrola se spouští po aktualizaci podkladů k fakturaci. Pokusí se dohledat fakturu ve zprávách OTE. Pokud je faktura ​nalezena, porovná jednotkovou cenu podkladu s cenou ve faktuře.\\ 
 + 
 +\\ 
 + 
 +**U podkladů elektřiny** se dohledává zpráva CDSINVOICE. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány vůči položkám faktury: 
 +  * sazba 5 (Cena za měsíční rezerv. kapacitu) s GU008, 
 +  * sazba 6 (Cena za roční rezerv. kapacitu) s GU007, 
 +  * sazba 7 (Cena za použití síly) s GU001, 
 +  * sazba 8 (Cena za krytí vícenákladů) s GU004, 
 +  * sazba 9 (Cena za činnost operátora trhu) s GU003, 
 +  * sazba 10 (Cena za dodávku nevyžádané jalové energie) s GU005, 
 +  * sazba 12 (Měsíční plat) s GU018, v případě fakturace dle příkonu s GU020, 
 +  * sazba 13 (Plat za elektřinu ve VT) s GU016, 
 +  * sazba 14 (Plat za elektřinu v NT) s GU017, 
 +  * sazba 15 (Cena za systémové služby) s GU002, 
 +  * sazba 16 (Cena přirážky za odběr jalové energie) s GU006, 
 +  * sazba 17 (Cena za překročení rezerv. kapacity) s GU011, 
 +  * sazba 27 (Cena za překročení rezerv. příkonu) s GU012.  
 + 
 +\\ 
 + 
 +**U podkladů ​plynu** se jedná o zprávu CDSGASPOF. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány s údaji ve zprávě: 
 +  * sazby 1001 a 1020 se sloupcem ​//UnitPrice// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ DistributionSum |\\ 
 + {{ :​napoveda2:​00_distributionsum_unitprice.png?​600 }}  
 +++ 
 +  * sazba 1002 se sloupcem //​Payment_Rent//​ v přehledu OTE CDSGASPOF ++ Period |\\ 
 + {{ :​napoveda2:​01_period_paymentrent.png?​600 }} 
 +++ 
 +  * sazba 1019 s násobkem sloupce //​Capacity_Price//​ se sloupcem //​Capacity_Effect//​ v přehledu OTE CDSGASPOF ++ Period |\\ 
 + {{ :​napoveda2:​02_period_capacityprice_x_capacityeffect.png?​600 }} 
 +++ 
 + nebo násobek sloupce //​Year_Price//​ se sloupcem //​Year_Effect//​ v přehledu OTE CDSGASPOF ++ ContractValue |\\ 
 + {{ :​napoveda2:​03_contractvalue_yearprice_x_yeareffect.png?​600 }} 
 +++((pokud podkladu odpovídá více záznamů zprávy OTE, sloupce se nejprve pronásobí a sečtou, tato hodnota se pak porovná s jednotkovou cenou na podkladu)) 
 +  * sazba 1022 se sloupcem //Price// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ Month |\\ 
 + {{ :​napoveda2:​04_month_price.png }} 
 +++ 
 +  * sazba 1023 se sloupcem //​MOSettlementUnitPrice//​ v přehledu CDSGASPOF ++ DistributionSum |\\ 
 + {{ :​napoveda2:​05_distributionsum_mosettlementunitprice.png?​600 }} 
 +++ 
 + 
 +\\ 
 + 
 +Informace jsou vypsány do procesního okna. 
 + 
 +\\ 
 +**Výstupy:​**\\ 
 +  * pokud podklad není v seznamu sazeb, není kontrolou vyhodnocen,​ 
 +  * shoduje-li se jednotková cena ve zprávě s jednotkovou cenou podkladu, vypisuje informaci,​ 
 +  * shodují-li se ceny ve všech zprávách, vypisuje ok, 
 +  * pokud se neshoduje nějaká cena v nalezených zprávách, vypisuje chybu, 
 +  * pokud nebyly pro podklad nalezeny zprávy, kontrola nemohla proběhnout,​ vypisuje varování. 
 + 
 +\\ 
 + 
 +===== Kontrola nenulové jednotkové ceny =====  
 + 
 +U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?​** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?​)). 
 \\ \\
   
 **Popis funkce**\\ **Popis funkce**\\
 \\ \\
-Po spuštění některé z následujících akcí: +Kontrola se používá po aktualizaci ​podkladů ​k fakturaci. Množství a jednotková cena se načítá z podkladů ​k fakturaci. Informace jsou vypsány do procesního okna.
-  * Aktualizace dohadných ​podkladů,  +
-  * Aktualizace fakturačních podkladů ​celé smlouvy,  +
-  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa, +
-  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,​ +
-proběhne kontrola, zda má vytvořený podklad zadanou jednotkovou cenu. Informace jsou vypsány do procesního okna.+
  
 ++++ Zobraz procesní okno | ++++ Zobraz procesní okno |
- ​{{:​napoveda2:​00.png?​800}}+ {{ :​napoveda2:​00.png?​800 }}
 ++++ ++++
  
 \\ \\
-Vstupy:\\+**Vstupy:**\\
   * Jednotková cena z podkladů nad položkou platebního kalendáře   * Jednotková cena z podkladů nad položkou platebního kalendáře
 \\ \\
-Výstupy:​\\ +**Výstupy:**\\ 
-  * pokud není jednotková cena rovna 0, vypisuje ​informaci – výsledek OK+  * pokud je množství různé od 0 a jednotková cena je rovna 0, vypisuje ​chybu; 
-  * pokud je jednotková cena rovna 0, vypisuje ​chybu.+  * pokud je množství různé od 0 a jednotková cena je různá od 0vypisuje OK; 
 +  * pokud je množství rovno 0 a jednotková cena rovna 0, vypisuje ​varování. 
  
 \\ \\
-<​note>​Poznámka:​\\ 
-  * Pro akci **Aktualizace dohadných podkladů** systém kontroluje //​dohadné//​ a //dohadné předběžné//​ podklady. 
-  * Pro akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy** a **Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa** systém kontroluje //​běžné//​ a //​předběžné//​ podklady. 
-  * Pro akci **Aktualizace podkladů pro zúčtování** systém kontroluje //​výsledné zúčtovací//,​ //záporné zúčtovací//​ a popř. //​běžné//​ podklady, pokud touto akcí vzniknou((Záleží na **Četnosti fakturace** na smlouvě, nastavení zatržítka **Použít pro zúčtování** na **Poskytované službě** a zatržítka **Položku nazahrnovat do zúčtování** na **Položce smlouvy**:​\\ 
-**Četnost fakturace** = X, **Položku nezahrnovat do zúčtování** = zatrženo, **Použít pro zúčtování** = zatrženo => **běžné** podklady\\ 
-**Četnost fakturace** = X, **Položku nezahrnovat do zúčtování** = zatrženo, **Použít pro zúčtování** = nezatrženo => **běžné** podklady\\ 
-**Četnost fakturace** = X, **Položku nezahrnovat do zúčtování** = nezatrženo,​ **Použít pro zúčtování** = zatrženo => **výsledné zúčtovací** podklady\\ 
-**Četnost fakturace** = X, **Položku nezahrnovat do zúčtování** = nezatrženo,​ **Použít pro zúčtování** = nezatrženo => **běžné** podklady 
-)). 
-</​note>​ 
  
 Pokud systém žádné podklady nenajde, vypíše informaci a kontrolu neprovede. Pokud systém žádné podklady nenajde, vypíše informaci a kontrolu neprovede.
  
 ++++Zobraz procesní okno | ++++Zobraz procesní okno |
- ​{{:​napoveda2:​01.png?​500}}+ {{ :​napoveda2:​01.png?​500 }}
 ++++ ++++
  
 \\ \\
-===== Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu ===== + 
 +Mohou tedy nastat tyto 4 varianty: 
 + 
 +|< 23% 7% 7% 9% >| 
 +^ Množství ^ JC ^ Výsledek kontroly ^ 
 +|  ≠ 0  |  ​0  |  **chyba** ​ | 
 +|  ≠ 0  |  ≠ 0  |  **OK** ​ | 
 +|  ​0  |  ​=0  |  **varování** ​ | 
 +|  ​0  |  ≠ 0  |  **informace** ​ | 
 \\ \\
-**Skupina kontrol** - //​Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny//\\+ 
 +{{ :​napoveda2:​02_kontrola_nenulove_jc_-_4_varianty.png }} 
 + 
 +\\ 
 + 
 +===== Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu =====  
 + 
 +U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení ​Energo – Kontroly ​Oprava / Aktivní?​)).
 \\ \\
   
 **Popis funkce**\\ **Popis funkce**\\
 \\ \\
-Po spuštění některé z následujících akcí: +Kontrola se používá po aktualizaci ​podkladů ​k fakturaci. Kontroluje se nastavení velikosti a kategorie jističe a distribuční sazby na položce smlouvy oproti údajům z DÚFu ve fakturačním intervalu. V případě, že kontrola dopadne v pořádku, proběhne následně ještě kontrola jednotkové ceny podkladu. Ta si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná ji s jednotkovou cenou na podkladu. Informace jsou vypsány do procesního okna.
-  * Aktualizace dohadných ​podkladů,  +
-  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,  +
-  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa, +
-  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,​ +
-proběhne kontrola ​nastavení velikosti a kategorie jističe a distribuční sazby na položce smlouvy oproti údajům z DÚFu ve fakturačním intervalu. V případě, že kontrola dopadne v pořádku, proběhne následně ještě kontrola jednotkové ceny podkladu. Ta si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná ji s jednotkovou cenou na podkladu. Informace jsou vypsány do procesního okna.+
  
 ++++ Zobraz procesní okno | ++++ Zobraz procesní okno |
- ​{{:​napoveda2:​00_ok_a_chyba.png?​700}}\\ + {{ :​napoveda2:​00_ok_a_chyba.png?​700 }}\\ 
- ​{{:​napoveda2:​01_info.png?​700}}+ {{ :​napoveda2:​01_info.png?​700 }}
 ++++ ++++
  
Řádek 261: Řádek 431:
 \\ \\
  
-Vstupy:\\+**Vstupy:**\\
   * Položky smlouvy   * Položky smlouvy
-  * Tabulka Změny Jističe a Distribuční sazby((Energo – Objekty / Objekty a zařízení / místní nabídka ​/ * Jističe NN / Zobrazení přehledu Změn jističe nebo Distribuční sazby ))+  * Tabulka Změny Jističe a Distribuční sazby((Energo – Objekty / Objekty a zařízení / Doplňky ​/ * Jističe NN / Zobrazení přehledu Změn jističe nebo Distribuční sazby ))
  
 \\ \\
-Výstupy:\\+**Výstupy:**\\
   * pokud není v tabulce Změny Jističe nebo Distribuční sazby žádný záznam pro EAN objektu ve fakturačním intervalu, vypíše INFO,   * pokud není v tabulce Změny Jističe nebo Distribuční sazby žádný záznam pro EAN objektu ve fakturačním intervalu, vypíše INFO,
   * pokud nemá položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost nebo kategorii) nebo distribuční sazbu, vypíše CHYBU (dílčí kontrola),   * pokud nemá položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost nebo kategorii) nebo distribuční sazbu, vypíše CHYBU (dílčí kontrola),
Řádek 280: Řádek 450:
 \\ \\
  
-<​note>​Poznámka:​\\ +===== Kontrola intervalů a cen přijaté faktury ​za distribuci ===== 
-Systém kontroluje všechny podklady pro elektřinu odpovídající výše popsanému. Pokud tedy uživatel spustí akci **Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa** ​v daném období platebního kalendáře již existují nevyfakturované podklady ​za jiné odběrné místo, kontrola proběhne i nad těmito.+
  
 +U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?​** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?​)).
 +
 +\\
 +**Popis funkce**\\
 +
 +Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Kontrola prochází podklady k fakturaci a porovnává je s přijatou fakturou. Prochází pouze podklady za distribuci, jejichž **Sazba**((Energo – Smlouvy / Poskytované služby / Číselník sazeb elektřiny a plynu)) je následující:​
 +
 +\\
 +
 +  * **Pro elektřinu:​**
 +    * 5 Cena za měsíční rezerv. kapacitu
 +    * 6 Cena za roční rezerv. kapacitu
 +    * 7 Cena za použití sítí
 +    * 8 Cena na krytí vícenákladů
 +    * 9 Cena za činnost operátora trhu
 +    * 10 Cena za dodávku nevyžádané jalové energie
 +    * 11 Přirážka za nedodržení účiníku
 +    * 12 Měsíční plat
 +    * 13 Plat za elektřinu ve VT
 +    * 14 Plat za elektřinu v NT
 +    * 15 Cena za systémové služby
 +    * 16 Cena přirážky za odběr jalové energie
 +    * 17 Cena za překročení rezerv. kapacity
 +    * 19 Příspěvek KVET - VT
 +    * 20 Příspěvek KVET - NT
 +    * 21 Příspěvek OZE - výkupní cena VT
 +    * 22 Příspěvek OZE - výkupní cena NT
 +    * 23 Příspěvek OZE - zelený bonus VT
 +    * 25 Cena za decentrální výrobu
 +    * 26 Jednosložková cena za služby sítí
 +    * 27 Cena za překročení rezerv. příkonu
 +
 +\\
 +
 +  * **Pro plyn:**
 +    * 1001 Distribuce - cena za odebrané množství
 +    * 1002 Distribuce - stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu
 +    * 1003 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (ze smlouvy)
 +    * 1004 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (z odběrů)
 +    * 1005 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (měsíční smlouvy)
 +    * 1018 Distribuce - pevná cena za odebraný plyn (2010)
 +    * 1019 Distribuce - roční cena za pevnou kapacitu (2010)
 +    * 1020 Distribuce - cena za odebrané množství (2010)
 +    * 1021 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (2010)
 +    * 1022 Distribuce - cena za měsíční kapacitu (2010)
 +    * 1023 Operátor trhu - cena za zúčtování
 +    * 1998
 +    * 1999
 +
 +\\
 +
 +Informace jsou vypsány do procesního okna.
 +
 +\\
 +
 +{{ :​napoveda2:​202_procesni_okno.png?​700 }}
 +
 +\\
 +
 +**Vstupy:​**\\
 +  * Kmenová karta zboží
 +  * Přijatá faktura
 +
 +\\
 +**Výstupy:​**\\
 +  * Kontrola kmenové karty:
 +    * pokud kmenová karta zboží k podkladu nemá nastaven externí atribut Typ položky faktury OTE, vypisuje chybu.
 +
 +\\
 +
 +{{ :​napoveda2:​101_informace_-_kmenova_karta_nema_nastaven_typ_polozky_faktury_ote.png?​700 }}
 +
 +\\
 +
 +  * Kontrola intervalu od – do:
 +    * pokud se podle intervalu podkladu nejedná o měsíční fakturaci a neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje chybu,
 +    * pokud se intervaly částečně překrývají (asi se fakturuje více nebo méně než by se mělo), vypisuje chybu,
 +    * pokud k podkladu za měsíční fakturaci neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje varování,
 +    * pokud souhlasí fakturační interval od – do v podkladu i PF, vypisuje OK,
 +    * pokud nesouhlasí fakturační intervaly přímo, ale podklady jsou rozděleny na více intervalů a celkový interval souhlasí, vypisuje OK.
 +
 +\\
 +
 +  * Kontrola CC bez DPH za zboží (kmenovou kartu) a EAN:
 +    * pokud částka nesouhlasíje rozdíl částek větší než 1 Kč, vypisuje chybu,
 +    * pokud je rozdíl částek větší než 1 %, vypisuje chybu,
 +    * pokud částka souhlasí (rozdíl je nižší než 1 Kč a nižší než 1 %), vypisuje OK.
 +
 +\\
 +
 +  * Kontrola CC bez DPH za EAN:
 +    * pokud částka nesouhlasíje rozdíl částek větší než 1 %, vypisuje chybu,
 +    * pokud částka souhlasí (rozdíl je nižší než 1 %), vypisuje OK.
 +
 +Systém sečte všechny podklady((Systém celkovou cenu každého podkladu nejprve zaokrouhlí na dvě desetinná místa a pak hodnoty sečte.)) (odpovídající výše uvedeným sazbám) pro daný EAN a porovná je s fakturou. Pokud částka nesouhlasí,​ vypíše částku z přijaté faktury a částku podkladů.
 +
 +\\
 +
 +{{ :​napoveda2:​203_faktura_podklady.png?​700 }}
 +
 +\\
 +
 +{{ :​napoveda2:​204_nesouhlasi_castka_za_ean.png?​700 }}
 +
 +\\
 +
 +
 +
 +===== Kontrola platnosti provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka na položce smlouvy ===== 
 +
 +U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?​** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?​)).
 +
 +\\
 +
 +**Popis funkce**\\
 +
 +Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladu pro fakturaci. Období platnosti provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka se načítá z položky smlouvy.
 +
 +\\
 +
 +**Vstupy:​**\\
 +  * Interval fakturace
 +  * Nastavení provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka na položce smlouvy
 +
 +\\
 +
 +**Výstupy:​**\\
 +  * pokud po celý fakturační interval je platný provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka,​ vypisuje informaci - výsledek OK,
 +  * pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není platný, vypisuje chybu,
 +  * pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není zadán, vypisuje informaci.
 +
 +\\
 +
 +{{ :​napoveda2:​kontrola_zda_fakt._interval_cely_lezi_v_obdobi_platnosti_jednoho_provozovatele_..._-_vysledek_kontroly.png }}
 +
 +\\
 +
 +===== Kontrola duplicitní fakturace ===== 
 +
 +U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?​** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?​)).
 +
 +\\
 +
 +**Popis funkce**\\
 +
 +Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci a po spuštění generování vyúčtování,​ resp. zúčtování. Kontrola pro podklad zjišťuje, jestli existuje podklad pro stejnou službu a objekt v období platnosti podkladu, a zároveň, zdali je tento podklad vyfakturovaný.\\
 +
 +Nekontrolují se podklady storno a oprava. Ty jsou z principu vždy duplicitní.
 +
 +\\
 +
 +**Vstupy:​**\\
 +  * Podklad k fakturaci
 +
 +\\
 +
 +**Výstupy:​**\\
 +  * pokud existuje další podklad pro stejnou službu a objekt v platnosti kontrolovaného podkladu (na stejné či jiné smlouvě) a zároveň, pokud je další podklad vyfakturovaný,​ vypisuje chybu;
 +  * pokud existuje další podklad pro stejnou službu a objekt v platnosti kontrolovaného podkladu, ale další podklad není dosud vyfakturovaný,​ vypisuje varování;
 +  * v opačných případech vypisuje OK.
 +
 +\\
 +
 +===== Kontrola podkladů vůči službám z Faktura24 ===== 
 +
 +U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?​** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?​)).
 +
 +\\
 +
 +**Popis funkce**\\
 +
 +Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci.\\
 +Služby z Faktura24 jsou načtené z xml přijatých faktur. Podklady jsou vystaveny na základě technických údajů z měření z xml.\\
 +Pro minimalizaci chyb vlivem zaokrouhlení je vhodné mít nastaveno v **globální konfiguraci Energo**((Helios / Možnosti / Konfigurace / Systémové konstanty / Doplňky / * Energo / Energo - konstanty / záložka 3 - Pro fakturaci / Počet desetinných míst v podkladech = 2)) zaokrouhlení podkladů na 2 desetinná místa.
 +
 +\\
 +
 +**Vstupy:​**\\
 +  * Podklady generované na základě měření z xml - období fakturace, množství, celková a jednotková cena nebo CC a JC pro přijatou fakturu, pokud je nastaveno na službě
 +  * Služby z Faktura24 a k nim nastavené Poskytované služby Energo
 +
 +\\
 +
 +**Výstupy:​**\\
 +  * Pokud některá ze služeb Faktura24 nemá nastavenu **Poskytovanou službu** Energo,​vypisuje chybu;
 +  * pokud podklad nevznikl na základě Faktura24, tj. v načtených službách Faktura24 není pro objekt, službu a období z podkladu žádný záznam, vypisuje informaci.\\
 +
 +\\
 +
 +Pokud podklad vznikl podle údajů z Faktura24 je do údaje **Zdrojový doklad** poznamenáno **Číslo faktury**.\\
 +
 +  * **Dílčí výsledek kontroly:**
 +    * pokud celková cena, jednotková cena, množství nebo období fakturace není shodné, vypisuje varování.\\
 +
 +  * **Celkový výsledek kontroly:**
 +    * pokud jsou shodné ve všem, vypisuje OK;
 +    * pokud období fakturace nebo množství není shodné, ale je shodná celková a jednotková cena, vypisuje varování;
 +    * pokud celková částka nebo jednotková cena nejsou shodné, vypisuje chybu.
 +
 +\\
 +
 +Hodnoty se porovnávají na všechna desetinná místa až na tyto výjimky:
 +  * pro denní rez. kap. se JC zaokrouhlí na koruny,
 +  * pro ekologickou daň se množství zaokrouhlí na 3 desetinná místa.
 +
 +\\
 +
 +++++ Zobraz všechny možnosti, které mohou nastat |
 +|< 35% 5% 5% 5% 5% 15%>|
 +^ CC ^ JC ^ Množství ^ Období ^ Celkový výsledek kontroly ^
 +|  ✘  |  ✘  |  ✘  |  ✘  |  chyba  |
 +|  ✘  |  ✘  |  ✘  |  ✔  |  chyba  |
 +|  ✘  |  ✘  |  ✔  |  ✘  |  chyba  |
 +|  ✘  |  ✘  |  ✔  |  ✔  |  chyba  |
 +|  ✘  |  ✔  |  ✘  |  ✘  |  chyba  |
 +|  ✘  |  ✔  |  ✘  |  ✔  |  chyba  |
 +|  ✘  |  ✔  |  ✔  |  ✘  |  chyba  |
 +|  ✘  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  chyba  |
 +|  ✔  |  ✘  |  ✘  |  ✘  |  chyba  |
 +|  ✔  |  ✘  |  ✘  |  ✔  |  chyba  |
 +|  ✔  |  ✘  |  ✔  |  ✘  |  chyba  |
 +|  ✔  |  ✘  |  ✔  |  ✔  |  chyba  |
 +|  ✔  |  ✔  |  ✘  |  ✘  |  varování ​ |
 +|  ✔  |  ✔  |  ✘  |  ✔  |  varování ​ |
 +|  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✘  |  varování ​ |
 +|  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  OK  |
 +++++
 +
 +\\
 +
 +{{ :​napoveda2:​00_fa24_prehled_cen_z_fa24.png?​1000 }}
 +
 +\\
 +
 +{{ :​napoveda2:​01_fa24_-_podklady_-_porovnani_s_fa24.png?​1000 }}
 +
 +\\
 +
 +<​note>​
 +Poznámka:​\\
 +Jsou-li v podkladech vyplněny sloupce **Jednotková cena (Přijaté faktury)** a **Částka bez DPH (Přijaté faktury)**, systém porovnává s Fa24 právě tyto hodnoty.\\
 +V opačném případě systém porovnává s hodnotami sloupce **Jednotková cena** a **Částka bez DPH**.
 </​note>​ </​note>​
  
 \\ \\
 +

Osobní nástroje