Toto je starší verze dokumentu!


Energo-Nastavení

Energo - Kontroly

Pro provádění kontrol dat v systému byl vytvořen modul Energo-Kontroly1), který je součástí přehledu Energo-Nastavení.
V rámci tohoto modulu budou postupně doplňovány kontroly jednotlivých procesů a dat.

Kontroly budou do přehledu dodávány postupně, tak jak budou vytvářeny.
Kontroly jsou dvojího druhu a to standardní a zákaznické.

  • Standardní jsou do systému doplňovány v rámci jednotlivých aktualizací Energo.
  • Zákaznické jsou do systému doplňovány individuálně na základě objednávky zákazníkem.



Kontroly doplněné do systému s novou aktualizací Energo budou mít vždy nastavení Neaktivní.
Zapnutí každé nové kontroly bude na zvážení uživatele.


V současnosti má uživatel k dispozici tyto kontroly:

  • Kontrola zadání rezervované kapacity
  • Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu
  • Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnosti dvou hodnot sazeb
  • Kontrola nenulové jednotkové ceny
  • Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu
  • Kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci


Spuštění kontroly

Kontrolu lze spustit dvěma způsoby:

  • při aktualizaci podkladů pro právě vytvořené podklady,
  • nad již existujícími podklady akcí Spustit kontroly podkladů2) (kontrolují se všechny nevyfakturované „povolené“ podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře).


Typy podkladů pro kontroly ("povolené" podklady)

V přehledu Kontroly – Typy podkladů ke kontrole3) uživatel vybere, pro jaké typy podkladů se budou kontroly provádět. Akcí Povolit Typ podkladu ke kontrole (klávesová zkratka Enter)4), popř. Zakázat Typ podkladu ke kontrole (klávesová zkratka Del) uživatel nastaví požadovaný stav.


Globální konfigurace

V Globální konfiguraci5) v poli Zabránit fakturaci při chybě kontroly může uživatel nastavit, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly chyba.


Výsledek kontrol

Výsledek kontrol je vypsán do procesního okna. Uživatel si může přes tlačítko Nastav přidat k podkladům sloupce Výsledek kontroly a Text výsledku kontroly, popř. se na tyto informace podívat na podkladu na záložce 2 – Výsledek kontroly6).

Výsledek kontroly nabývá těchto hodnot:

  • (není) – nekontrolováno, pokud se např. nejedná o „povolený“ typ podkladu, nebo kontrola se vztahuje pouze na podklady elektřiny,
  • informace – uživatel je pouze informován o nějaké skutečnosti související s podkladem,
  • OK – všechny podmínky dané kontroly jsou splněny,
  • varování – např. u kontroly nenulové JC je vypsáno varování, pokud JC podkladu je nulová a je nulové i množství,
  • chyba – vypíše se, je-li porušena některá z podmínek kontroly,
  • chyba (zrušeno uživatelem) – nad podkladem lze spustit akci Zrušit chybu kontroly7), tuto akci uživatel použije např., pokud má nastaveno Zakázat celou fakturaci při chybě a přesto chce daný podklad vyfakturovat.
!!! Pokud je zároveň aktivních více kontrol, výsledek kontroly se nastaví na nejhorší stav všech provedených kontrol. !!!
Příklad:
Je aktivní Kontrola nenulové jednotkové ceny a Kontrola zadání rezervované kapacity.
Výsledek první kontroly daného podkladu je Varování, výsledek druhé kontroly je OK. Celkový výsledek se nastaví na Varování.



Obarvení podkladů

Podle výsledku kontroly dojde k obarvení podkladu:

Výsledek kontroly Barva
(není) černá
informace modrá
OK zelená
varování oranžová
chyba červená
chyba (zrušeno uživatelem) růžová



Kontrola zadání rezervované kapacity


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,
  • Spustit kontroly podkladů,

proběhne kontrola zadání rezervované kapacity. Hodnota rezervované kapacity se načítá z množství na podkladu pro rezervovanou kapacitu, které se při generování podkladů doplní podle odběrového diagramu8). Odběrový diagram elektřiny se skládá z měsíční a roční hodnoty rezervované kapacity [MWh] pro konkrétní položku smlouvy a období platnosti. Kontrola hlídá, aby podklad pro alespoň jednu z kapacit (roční nebo měsíční) měl zadáno nenulové množství. Informace jsou vypsány do procesního okna.


Vstupy:

  • Měsíční rezervované kapacita [MWh] Odběrového diagramu elektřiny
  • Roční rezevované kapacity [MWh] Odběrového diagramu elektřiny


Výstupy:

  • pokud není zadána měsíční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci
  • pokud je hodnota měsíční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci
  • pokud není zadána roční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci
  • pokud je hodnota roční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci
  • pokud se součet měsíční a roční rezervované kapacity liší oproti minulému měsíci, vypisuje informaci
  • pokud je součet měsíční a roční rezervované kapacity roven 0, vypisuje chybu


Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci.
Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladu pro fakturaci.
Interval měření se načítá z data začátku a konce periody měření z měření navázaných k podkladu.

Vstupy:

  • Interval fakturace
  • Interval měření


Výstupy:

  • pokud je interval měření v intervalu pro fakturaci, vypisuje informaci - výsledek OK
  • pokud interval měření přesahuje interval pro fakturaci, vypisuje chybu



Kontrola, zda na plat. kalendáři existují podklady


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,

proběhne kontrola, zda existují v Platebním kalendáři podklady – tedy, zda skutečně došlo k jejich vytvoření. Informace jsou vypsány do procesního okna.

Zobraz procesní okno


Vstupy:

  • Počet fakturačních podkladů na položce platebního kalendáře


Výstupy:

  • pokud je na položce platebního kalendáře alespoň 1 fakturační podklad, vypisuje informaci – výsledek OK,
  • pokud na položce platebního kalendáře není žádný fakturační podklad, vypisuje chybu.


Poznámka:
  • Pro akci Aktualizace dohadných podkladů systém kontroluje dohadné a dohadné předběžné podklady.
  • Pro akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy a Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa systém kontroluje běžné a předběžné podklady.
  • Pro akci Aktualizace podkladů pro zúčtování systém kontroluje výsledné zúčtovací, záporné zúčtovací a popř. běžné podklady, pokud touto akcí vzniknou9).


Kontrola nenulové jednotkové ceny


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,

proběhne kontrola, zda má vytvořený podklad zadanou jednotkovou cenu. Informace jsou vypsány do procesního okna.

Zobraz procesní okno


Vstupy:

  • Jednotková cena z podkladů nad položkou platebního kalendáře


Výstupy:

  • pokud není jednotková cena rovna 0, vypisuje informaci – výsledek OK,
  • pokud je jednotková cena rovna 0, vypisuje chybu.


Poznámka:
  • Pro akci Aktualizace dohadných podkladů systém kontroluje dohadné a dohadné předběžné podklady.
  • Pro akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy a Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa systém kontroluje běžné a předběžné podklady.
  • Pro akci Aktualizace podkladů pro zúčtování systém kontroluje výsledné zúčtovací, záporné zúčtovací a popř. běžné podklady, pokud touto akcí vzniknou10).

Pokud systém žádné podklady nenajde, vypíše informaci a kontrolu neprovede.

Zobraz procesní okno


Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,

proběhne kontrola nastavení velikosti a kategorie jističe a distribuční sazby na položce smlouvy oproti údajům z DÚFu ve fakturačním intervalu. V případě, že kontrola dopadne v pořádku, proběhne následně ještě kontrola jednotkové ceny podkladu. Ta si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná ji s jednotkovou cenou na podkladu. Informace jsou vypsány do procesního okna.

Zobraz procesní okno


Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu.

  • pokud má položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby:
    • 1 - Stálý plat
    • 2 - Plat za silovou elektřinu v VT
    • 3 - Plat za silovou elektřinu v NT
    • 12 - Měsíční plat
    • 13 - Plat za elektřinu ve VT
    • 14 - Plat za elektřinu v NT
  • pokud nemá položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby:
    • 12 - Měsíční plat
    • 13 - Plat za elektřinu ve VT
    • 14 - Plat za elektřinu v NT.


Vstupy:

  • Položky smlouvy
  • Tabulka Změny Jističe a Distribuční sazby11)


Výstupy:

  • pokud není v tabulce Změny Jističe nebo Distribuční sazby žádný záznam pro EAN objektu ve fakturačním intervalu, vypíše INFO,
  • pokud nemá položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost nebo kategorii) nebo distribuční sazbu, vypíše CHYBU (dílčí kontrola),
  • pokud má položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost i kategorii) a distribuční sazbu, vypíše OK (dílčí kontrola),
  • pokud neodpovídá jednotková cena podkladu parametrům položky smlouvy, vypíše CHYBU (výsledná kontrola),
  • pokud jednotková cena podkladu odpovídá parametrům položky smlouvy, vypíše OK (výsledná kontrola).


Dílčí kontrola provede aktualizaci atributu Změna Jističe nebo Distribuční sazby na Položce smlouvy a porovná s tabulkou Změny Jističe nebo Distribuční sazby. Výsledná kontrola si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná s jednotkovou cenou na podkladu.


Poznámka:
Systém kontroluje všechny podklady pro elektřinu odpovídající výše popsanému. Pokud tedy uživatel spustí akci Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa a v daném období platebního kalendáře již existují nevyfakturované podklady za jiné odběrné místo, kontrola proběhne i nad těmito.


1)
Energo – Nastavení / Energo - Kontroly
2)
Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Kontroly / Spustit kontroly podkladů
3)
Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Kontroly – Typy podkladů ke kontrole
4)
Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Kontroly – Typy podkladů ke kontrole / místní nabídka / * Editace / Povolit Typ podkladu ke kontrole, popř. Zakázat Typ podkladu ke kontrole
5)
Možnosti / Konfigurace / správa systému / Systémové konstanty / místní nabídka / * Energo / Energo – konstanty / 2 – Pro fakturaci / Zabránit fakturaci při chybě kontroly
6)
Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Zobrazení podkladů k fakturaci / Oprava / záložka 2 – Výsledek kontroly
7)
Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Zobrazení podkladů k fakturaci / místní nabídka / * Kontroly / Zrušit chybu kontroly
8)
Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit položky / místní nabídka / * Odběrový diagram / Odběrový diagram
9) , 10)
Záleží na Četnosti fakturace na smlouvě, nastavení zatržítka Použít pro zúčtování na Poskytované službě a zatržítka Položku nazahrnovat do zúčtování na Položce smlouvy:
Četnost fakturace = X, Položku nezahrnovat do zúčtování = zatrženo, Použít pro zúčtování = zatrženo ⇒ běžné podklady
Četnost fakturace = X, Položku nezahrnovat do zúčtování = zatrženo, Použít pro zúčtování = nezatrženo ⇒ běžné podklady
Četnost fakturace = X, Položku nezahrnovat do zúčtování = nezatrženo, Použít pro zúčtování = zatrženo ⇒ výsledné zúčtovací podklady
Četnost fakturace = X, Položku nezahrnovat do zúčtování = nezatrženo, Použít pro zúčtování = nezatrženo ⇒ běžné podklady
11)
Energo – Objekty / Objekty a zařízení / místní nabídka / * Jističe NN / Zobrazení přehledu Změn jističe nebo Distribuční sazby

Osobní nástroje