Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
napoveda2:sipo:postupy:predpisy [03.05.2013 05:54]
Štěpánka Bohutínská
napoveda2:sipo:postupy:predpisy [13.10.2022 12:09] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Vytvoření a odeslání souboru s předpisy plateb ZM]
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Zpracování SIPO =====+====== Zpracování SIPO ======
  
 ==== Generování Předpisů plateb ==== ==== Generování Předpisů plateb ====
  
-V přehledu **Předpisy** spustí uživatel ​akci **Vytvořit předpisy z PK**((SIPO / Předpisy / místní nabídka ​/ * SIPO / Vytvořit předpisy ​z PK F12)). Tím se vygenerují předpisy pro kalendářní měsíc, který si uživatel zvolí. Pro každé spojovací číslo, ke kterému existuje **Platební ​kalendář** s částkou zálohy > 0, se do přehledu vytvoří jeden řádek.+V přehledu **Předpisy** spustí uživatel ​volbou ​**Energo - SIPO / Předpisy / Doplňky ​/ * SIPO / Vytvořit předpisy ​F12**. Tím se vygenerují předpisy pro kalendářní měsíc, který si uživatel zvolí. Pro každé spojovací číslo, ke kterému existuje **Fakturační ​kalendář** s částkou zálohy > 0, se do přehledu vytvoří jeden řádek.
  
 <note important>​ Pokud existuje ke spojovacímu číslu více platebních kalendářů,​ zálohy se sečtou a do přehledu se založí jeden řádek s celkovou výší. </​note>​ <note important>​ Pokud existuje ke spojovacímu číslu více platebních kalendářů,​ zálohy se sečtou a do přehledu se založí jeden řádek s celkovou výší. </​note>​
Řádek 9: Řádek 9:
 Po spuštění generování záznamů se zobrazí procesní okno s informacemi. Po spuštění generování záznamů se zobrazí procesní okno s informacemi.
  
-{{:​napoveda2:​sipo:​postupy:​08_procesni_okno_predpisu.png?500}}+ {{:​napoveda2:​sipo:​postupy:​sipo11.png?600|}}
  
-{{:​napoveda2:​sipo:​postupy:​09_zalozene_predpisy.png?900}}+ {{:​napoveda2:​sipo:​postupy:​sipo12.png?900|}}
  
-==== Vytvoření souboru ​pro odeslání ====+<​note>​ 
 +**Podmínky pro vygenerování předpisů SIPO jsou následující:​** 
 +  * **Spojovací číslo** - je zadáno v přehledu **Energo - SIPO / Plátci**,​ 
 +  * **Kód poplatku** - je zadán na **Řadě smlouvy**((Energo - Smlouvy / Řady smluv / záložka 1 - Řada / Kód poplatku)),​ 
 +  * součet částek za stejné spojovací číslo ​pro dané období **> 0** a je **celočíselný**,​ 
 +  * smlouva je ve stavu, který má v definici povolenou **Akci pro generování předpisů SIPO** (Energo - Smlouvy / Smlouvy / Stavy smluv / Doplňky / * Editace / Definice akcí pro stavy smluv / 25 Akce pro generování předpisů SIPO) (povolení akce je implicitně přednastaveno na stavu smlouvy **Platná** a **Zrušená**).\\ 
 +Všechny tyto body musí být splněny zároveň.
  
-Nad vygenerovanými předpisy spustí uživatel akci **Vytvořit soubor**((SIPO / Předpisy / místní nabídka / * SIPO / Vytvořit soubor)). ​+\\
  
-{{:napoveda2:sipo:​postupy:​10_soubor.png?500}}+//Příklad://\\ 
 +//Pokud v období 07/2022 změním stav smlouvy na **Zrušená** s **Datem platnosti do** 31. 08. 2022. Platební kalendář bude vypadat následovně://\\ 
 +|< 25% 15% 10% >| 
 +^  OBDOBÍ ​ ^  ČÁSTKA ​ ^ 
 +|  07/​2022 ​ |  2 600 Kč  | 
 +|  08/​2022 ​ |  2 600 Kč  | 
 +|  09/​2022 ​ |  0 Kč  | 
 +|  10/​2022 ​ |  0 Kč  | 
 +|  11/​2022 ​ |  0 Kč  | 
 +//Předpisy se vygenerují pouze v období **07/2022** a **08/​2022**. V období 09/2022, 10/2022 a 11/2022 je sice smlouva ve stavu **Zrušená** (má tedy v definici povoleno generování),​ částka FK je však nulová ⇒ k vygenerování předpisu nedojde.// 
 +</​note>​
  
-Soubory se uloží do [[napoveda2:​sipo:​postupy:​pocatecni_nastaveni#​globalni_nastaveni|přednastavené složky]]. 
  
-==== Odeslání ​souboru s předpisy plateb ZM ====+==== Vytvoření a odeslání ​souboru s předpisy plateb ZM ==== 
 + 
 +Nad vygenerovanými předpisy spustí uživatel akci **Energo -SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Vytvořit soubor**.  
 + 
 + ​{{:​napoveda2:​sipo:​postupy:​sipo13.png?​600|}} 
 + 
 +Soubory se uloží do [[napoveda2:​sipo:​postupy:​pocatecni_nastaveni#​globalni_nastaveni|přednastavené složky]].
  
 Odeslání souboru je možné provést dvěma způsoby: Odeslání souboru je možné provést dvěma způsoby:
Řádek 46: Řádek 67:
   * P = Nesouhlasí název změnového souboru s obsahem změnového souboru   * P = Nesouhlasí název změnového souboru s obsahem změnového souboru
  
-Přijatý změnový soubor uživatel načte do přehledu ​**Soubory** ​spuštěním akce **Načtení zpětného změn. souboru (zz.txt)**((SIPO / Soubory / místní nabídka ​/ * SIPO / Načtení zpětného změn. souboru (zz.txt) ​))+Přijatý změnový soubor uživatel načte do přehledu spuštěním akce **Energo - SIPO / Soubory / Doplňky ​/ * SIPO / Načtení zpětného změn. souboru (zz.txt)**
  
-Do přehledu **Předpisy** lze přes tlačítko **Nastav** přidat sloupec **Chyba?**. Zaškrtnutí označuje, zda zaslaný soubor předpisů plateb (ZM) obsahuje chybu. Jeho hodnota se načítá podle změnového souboru ZZ a její znění lze zobrazit akcí **Přehled zpětných předpisů**((SIPO / Předpisy / místní nabídka ​/ * SIPO / Přehled zpětných předpisů)).+Do přehledu **Předpisy** lze přes tlačítko **Nastav** přidat sloupec **Chyba?**. Zaškrtnutí označuje, zda zaslaný soubor předpisů plateb (ZM) obsahuje chybu. Jeho hodnota se načítá podle změnového souboru ZZ a její znění lze zobrazit akcí **Energo - SIPO / Předpisy / Doplňky ​/ * SIPO / Přehled zpětných předpisů**.
  
 {{:​napoveda2:​sipo:​postupy:​chyba.png?​1100}} {{:​napoveda2:​sipo:​postupy:​chyba.png?​1100}}
  
 ==== Načtení souboru se seznamem plateb ZA ==== ==== Načtení souboru se seznamem plateb ZA ====
 +
 +Soubor zaplacených plateb informuje organizaci o platbách, které byly ke dni vyhotovení souboru uhrazeny za běžný (inkasní) měsíc. Přijatý soubor je nutné nejprve (ručně nebo automaticky) dešifrovat a následně akcí ** Energo - SIPO / Soubory / Doplňky / * SIPO / Načtení souboru plateb (za*.ddd)** načíst do systému. Tím se do přehledu **Plateb** (SIPO / Platby) vytvoří záznamy odpovídající jednotlivým spojovacím číslům a doplní se datum a čas do sloupec **Přijato** v přehledu **Předpisů**.
  
 ==== Načtení plateb do bankovního výpisu ==== ==== Načtení plateb do bankovního výpisu ====
  
 +Propojení úhrad s fakturami probíhá nad **Bankovním výpisem**. Uživatel vyhledá ve výpise položku s došlou platbou za SIPO a před účtováním spustí akci **Banka / Bankovní výpis / Oprava / záložka 2 - Položky / Doplňky / * SIPO / Načtení úhrad SIPO**. Tím dojde k zapsání jednotlivých úhrad ze zvoleného souboru. Výsledek je zobrazen v procesním okně. Po otevření příslušného řádku lze jednotlivé platby zobrazit na záložce **2 - Úhrady**. Po uložení bankovního výpisu dojde k zapsání data vytvoření úhrady do sloupce **Zaplaceno** v přehledu **Předpisů**.
 +
 +{{:​napoveda2:​sipo:​postupy:​00.png?​500}}
 +
 +{{:​napoveda2:​sipo:​postupy:​01.png?​700}}
 +
 +\\
 +
 +[[napoveda2:​sipo:​postupy:​zmena_spojovaciho_cisla|další]]
 +
 +\\

Osobní nástroje