Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [17.04.2013 04:43]
Štěpánka Bohutínská
napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [02.07.2022 14:19] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Bankovní výpisy]
Řádek 4: Řádek 4:
 ===== Globální konfigurace ===== ===== Globální konfigurace =====
  
-V **Globální konfiguraci**((Možnosti / Konfigurace ​/ správa systému ​/ Systémové konstanty / místní nabídka ​/ * Energo / Energo - konstanty)) uživatel přednastaví ​některé konstanty.+V **Globální konfiguraci**((Helios / Možnosti / Konfigurace / Systémové konstanty / Doplňky ​/ * Energo / Energo - konstanty)) uživatel ​může ​ednastavit ​některé konstanty. ​//Je však vhodné tyto úpravy nechat na implementaci.//​
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​009_cesta.png?700}}+ {{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​gk1a.png?600|}}
  
-Na záložce ​- Pro fakturaci uživatel nastavuje tyto hodnoty:+Na záložce ​- Pro fakturaci uživatel nastavuje tyto hodnoty:\\ 
 + ​{{:​napoveda2:​gke3.png?​600|}}
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​010_gk.png?500}}+**Způsob zdanění záloh**\\  
 +Zde můžete vybrat z přednastavených hodnot - //Zdanění záloh hlavičkově//,​ //Zdanění záloh položkově v poměru položek platkalendáře//​.\\
  
-  * **Způsob zdanění záloh** +**Zakázat zdanění zaplacené nedaňové zálohy na faktuře vyúčtování**\\ 
-    * zdanění záloh hlavičkově,​ +Nastavení umožní nastavit na vybraných dokladech zálohových ​faktur ​jejich ​(zdaněnepřivázání k faktuře vyúčtování. Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
-    * zdanění záloh položkově v poměru položek platebního kalendáře. +
-  * **Zakázat zdanění zaplacené nedaňové zálohy na faktuře vyúčtování** +
-  * **Přivazovat nezdaněné zálohy k daňové faktuře** +
-  * **Datum případu ​faktur ​vyplňovat datem vytvoření ​(nezaškrtnuto=dle DUZP) (neuplatní se v případě různých roků datumů)** +
-  * **Ekologickou daň z elektřiny a plynu generovat do spotřební daně** +
-  * **Používat funkci poměrné rozdělení záloh mezi odběrná místa**+
  
-  ​* **Číslo saldokontních skupin pro neuhrazené ​zálohy** - nastavení čísla saldokontní skupiny, ve které budou sledovány úhrady nedaňových záloh. Je možné zadat více skupin oddělených čárkou. +**Přivazovat nezdaněné ​zálohy ​k daňové faktuře**\\ 
-  * **Číslo druhu účetního dokladu pro odpouštění záloh** +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
-  * **Sumace položek roční fakturace** +
-    * nesumovat,​ +
-    * sumovat podle položek, +
-    * sumovat do jedné položky, +
-    * sumovat podle hodnoty ceníku. +
-  * **Vyúčtování služeb tepla pouze v roce fakturace** +
-  * **Fakturace nulových podkladů** +
-    * nefakturovat,​ +
-    * fakturovat podklady z měření,​ +
-    * vždy fakturovat. +
-  * **Fakturace nulových dokladů** +
-    * nefakturovat,​ +
-    * fakturovat.+
  
-Na záložce 3 - Pro měření ​lze nastavit pole:  ​+**Datum případu faktur vyplňovat dnem vytvoření ​(nezaškrtnuto=dle DUZP) (neuplatní se případě různých roků datumů)**\\ 
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​011_zalozka_3_-_mereni.png?500}}+**Smazání nerealizovaných dokladů při generování**\\ 
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
  
-  ​* **Kontrolovat uzamčení ​měření při fakturaci**:​ +**DUZP faktur vyplňovat dle**\\ 
-    * bez kontroly, +Zde můžete vybrat z hodnot - //​platebního kalendáře s posunem dle fakturovaného intervalu// nebo //​platebního kalendáře na pevno// nebo //data doručení přijaté faktury za distribuci (pro obchodníky s elektřinou)//​ nebo // data vystavení//​ nebo //data odečtu měření//.
-    * vyžadovat stav uzamčení.+
  
 +**Ekologickou daň z elektřiny a plynu generovat do spotřební daně**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Čísla saldokontních skupin pro neuhrazené zálohy**\\
 +Zde napište číslo saldokontní skupiny, kde přiřadíte účet, na který budou účtovány vystavené zálohy.\\
 +
 +**Sumace podkladů roční fakturace** a **Sumace položek roční fakturace**\\ ​
 +Je možno vybrat z možností - //sumovat do jedné položky, sumovat dle položek, nesumovat//​.\\
 +
 +**Fakturace nulových podkladů**\\ ​
 +Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - //​nefakturovat,​ fakturovat podklady z měření, vždy fakturovat//​.\\
 +
 +**Fakturace nulových dokladů**\\  ​
 +V případě, že jsou hodnoty v podkladech pro fakturaci nulové, je možné zvolit jeden z následujících způsobů fakturace - //​nefakturovat,​ fakturovat//​.\\
 +
 +**Generovat dohadné podklady od**\\
 +Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - //​dohadného nebo výsledného podkladu, minulého dohadného podkladu, začátku období//​.\\
 +
 +**Způsob tvorby opravných podkladů**\\
 +Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - //pouze změny, kompletně//​.\\
 +
 +**Zabránit fakturaci při chybě kontroly**\\
 +Zde nastavte, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly //chyba//. Vybrat lze z těchto hodnot - //zakázat celou fakturaci//,​ //zakázat fakturaci položky smlouvy//, //ignorovat chyby, fakturovat vše//.\\
 +
 +**Při vyúčtování zapisovat predikci z měření**\\
 +Pokud je zaškrtnuto,​ zapisuje se automaticky při generování faktury predikce z měření.\\
 +
 +**Nastavení textu do hlavičky PDP faktury**\\
 +
 +**Nastavení textu do položky PDP faktury**\\
 +
 +**Počet desetinných míst v podkladech**\\
 +Určuje, na kolik desetinných míst budou zobrazeny hodnoty v podkladech pro fakturaci.\\
 +
 +**Nastavení vstupní ceny dokladů vyúčtování**\\
 +//JC bez DPH, CC bez DPH, dle řady//.\\
 +
 +**Definice textové položky pro hlavičkové zdanění záloh**\\
 +
 +**Pro objekt generovat jen jedno odběrné místo**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Sloučit položky při tisku**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Definice pole dodavatelská faktura vyúčtování**\\
 +//​nevyplňovat,​ variabilní symbol//.\\
 +
 +**Období vyúčtování dohadných položek**\\
 +//​generování do období data vyúčtování,​ generování do období roku podkladu//​.\\
 +
 +**Přepočet množství dohadných podkladů**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Úhrada při stornu splátkového kalendáře**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Kvartální fakturace po jednotlivých měsících**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Vyúčtování služeb tepla pouze v roce fakturace**\\
 +V případě provádění vyúčtování (zúčtování) funkce zabezpečí,​ že budou do            vyúčtování zahrnuty pouze faktury za rok, ve kterém je vyúčtování prováděno. ​
 +Pokud by se v evidenci vyskytovaly doklady minulých období, které nebyly zahrnuty ​
 +do minulých vyúčtování,​ nebudou s tímto nastavením připojeny do aktuálně ​           vytvářeného vyúčtování.\\
 +
 +**Připojit předběžná vyúčtování jako zálohy**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Ruční nastavení data účtování dohadných podkladů**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +\\
 +
 +Na záložce 7 - Pro měření lze nastavit pole:\\
 +
 +{{:​napoveda2:​gke6.png?​600|}}
 +
 +**Povolit změnu atributu "​Identifikace pro přenosy"​ pro nové měřicí místo?**\\
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Kontrolovat uzamčení měření při fakturaci**\\ ​
 +Můžete vybrat z možností - //bez kontroly, vyžadovat stav uzamčení//​.\\
 +
 +**Chování při uzamykání a odemykání měření**\\ ​
 +Můžete vybrat z možností - //Vždy uzamykat předchozí a odemykat následujícím měření, ptát se na uzamykání předchozích a odemykání následujících měření, nikdy neuzamykat předchozí a nikdy neodemykat následující měření.//​\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli výrobce měřidla na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli výrobní typ měřidla na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli důvod odebrání měřidla na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli druh měřiče na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli velikost na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli stavební délka na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli provedení na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli v majetku na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli zapojení na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Zakázat na formuláři měření editaci spotřeby odečtu**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Automaticky dělit měření k datu Skutečně odečteno**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Zvýraznění názvu měřícího místa na formuláři měření**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Nastavení textu pro důvod odečtu pro výpočet při zápisu do opravené spotřeby**\\ ​
 +
 +**Výpočet rozdílu měření**\\ ​
 +//roční, dle četnosti//​\\
 +
 +**Zobrazit při výměně tlačítko Příslušenství**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Kontrola uzamčení dopočtu spotřeby**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Způsob dopočtu měření podle dní nebo TDD**\\ ​
 +//z předchozích až 750 dní, z minulého roku//\\
 +
 +**Definice odečtového místa trasy**\\ ​
 +//​měřící místo, dimenze//\\
 +
 +**Kód měřícího místa nastavit identifikaci pro přenos**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +\\
 ===== Řady faktur ===== ===== Řady faktur =====
  
-V číselníku **Druhy dokladů pohybu zboží**((Oběh zboží a celní sklady ​Zboží ​služby ​Druhy dokladů ​pohybu zboží / Nový)) uživatel nadefinuje jednotlivé řady faktur. Je vhodné definovat alespoň řady pro: +V číselníku **Druhy dokladů pohybu zboží**((Sklady ​Konstanty ​číselníky ​Řady dokladů )) uživatel nadefinuje jednotlivé řady faktur. Je vhodné definovat alespoň řady pro:
-  * nedaňové zálohy,+
   * daňové zálohy (zdanění zaplacených záloh),   * daňové zálohy (zdanění zaplacených záloh),
   * vyúčtování,​   * vyúčtování,​
   * opravné doklady.   * opravné doklady.
  
-Uživatel si však může skupiny ještě více rozdělit (např. vytvořit samostatné řady pro //nedaňové ​zálohy - PLYN// a //nedaňové ​zálohy - ELEKTŘINA//,​ popř. řada faktur pro //​předběžné vyúčtování//​ a řada faktur pro //roční zúčtování//​). +Uživatel si však může skupiny ještě více rozdělit (např. vytvořit samostatné řady pro //zálohy - PLYN// a //zálohy - ELEKTŘINA//,​ popř. řada faktur pro //​předběžné vyúčtování//​ a řada faktur pro //roční zúčtování//​).
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​012_druhy_dokladu_pohybu_zbozi.png?​500}}+
  
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​rdd.png?​800|}}\\
 Na záložce 1 - Definice uživatel vyplní především tyto údaje: Na záložce 1 - Definice uživatel vyplní především tyto údaje:
  
Řádek 63: Řádek 186:
   * **Druh pohybu zboží** - výběr druhu pohybu ze seznamu (např. faktura vydaná, dobropis ...).   * **Druh pohybu zboží** - výběr druhu pohybu ze seznamu (např. faktura vydaná, dobropis ...).
  
-Další funkce řady dokladu jsou popsány [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Druhy_dokladů_pohybu_zboží_-_Oběh_zboží|zde]].+Další funkce řady dokladu jsou popsány [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?​title=Ne%C5%BE_za%C4%8Dnete_-_Fakturace#​.C5.98ady_faktur|zde]].
  
 ==== Nastavení číslování dokladů ==== ==== Nastavení číslování dokladů ====
  
-Nad založenou řadou faktur uživatel spustí akci **Nastavení pořadového čísla**((Oběh zboží a celní sklady ​Zboží ​služby ​Druhy dokladů ​pohybu zboží / místní nabídka ​/ Nastavení pořadového čísla ​/ Oprava)) a pro jednotlivá období nadefinuje pořadová čísla. ​Maximálně šestimístné číslo může pro zjednodušení třídění například obsahovat rok. Nově vznikající faktury se budou číslovat vzestupně, první faktura dostane číslo odpovídající hodnotě **Poslední pořadové číslo + 1**.+Nad založenou řadou faktur uživatel spustí akci **Nastavení pořadového čísla**((Sklady ​Konstanty ​číselníky ​Řady dokladů / Nastavení pořadového čísla)) a pro jednotlivá období nadefinuje pořadová čísla. ​Číslo může pro zjednodušení třídění například obsahovat rok. Nově vznikající faktury se budou číslovat vzestupně, první faktura dostane číslo odpovídající hodnotě **Poslední pořadové číslo + 1**.
  
 <​note>//​Příklad://​\\ <​note>//​Příklad://​\\
-//Pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 se **Poslední pořadové číslo** = 130000. Systém hledá první volné číslo větší než číslo uvedené v definici, a s ním pak nový doklad založí. Nově vytvořené doklady získají tedy čísla ​130001130002130003 ​...\\+//Pro období od 1.1.2022 do 31.12.2022 se **Poslední pořadové číslo** = 22xx.... Systém hledá první volné číslo větší než číslo uvedené v definici, a s ním pak nový doklad založí. Nově vytvořené doklady získají tedy čísla ​22xx.122xx.222xx.3 ​...\\
 Pokud dojde ke smazání dokladu uprostřed číselné řady, systém toto číslo obsadí při zadání nového dokladu.//</​note>​ Pokud dojde ke smazání dokladu uprostřed číselné řady, systém toto číslo obsadí při zadání nového dokladu.//</​note>​
  
Řádek 77: Řádek 200:
  
 Založené řady dokladů uživatel vyplní na **Řady smluv**((Energo - Smlouvy / Řady smluv)). V těchto řadách se pak budou generovat faktury po spuštění akcí: Založené řady dokladů uživatel vyplní na **Řady smluv**((Energo - Smlouvy / Řady smluv)). V těchto řadách se pak budou generovat faktury po spuštění akcí:
-  * **Generování nedaňových záloh**, 
   * **Zdanění zaplacených záloh**,   * **Zdanění zaplacených záloh**,
   * **Generování vyúčtování**,​   * **Generování vyúčtování**,​
Řádek 83: Řádek 205:
   * **Generování opravného vyúčtování**.   * **Generování opravného vyúčtování**.
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​013_rada_smluv_-_doplneni_rady_fa.png?500}}+ {{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​rsml1.png?800|}}
  
 Více k nastavení ostatních polí viz [[napoveda2:​smlouvy:​metodika#​rady_smluv|Řady smluv]].\\ Více k nastavení ostatních polí viz [[napoveda2:​smlouvy:​metodika#​rady_smluv|Řady smluv]].\\
Řádek 89: Řádek 211:
 Při založení nové **Smlouvy** systém uživatele vyzve k volbě řady smlouvy. Z ní se pak na smlouvu převezme nastavení řady dokladů. V případě potřeby může uživatel toto nastavení změnit. Při založení nové **Smlouvy** systém uživatele vyzve k volbě řady smlouvy. Z ní se pak na smlouvu převezme nastavení řady dokladů. V případě potřeby může uživatel toto nastavení změnit.
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​014_smlouva_-_rada_dokladu_z_rady_smlouvy.png?​500}} 
  
 ===== Účtování ===== ===== Účtování =====
  
-V přehledu **[[https://​forum.helios.eu/orange/doc/cs/Účetní_kódy_–_kontace_-_Číselníky|Účetní kódy - kontace]]**((Číselníky / Účetní kódy - kontace)) se definují předpisy pro účtování dokladů do účetního deníku. Kontace se připojí do pole **Účetní kód** v zadávacím formuláři **Druhu dokladu pohybu zboží**. Při účtování faktur se pak uživateli přednabídnou účty zadané v dané kontaci. Obsahuje-li kontace řádek s nevyplněným účtem, hledá systém účet na **Kmenové kartě zboží** (popř. na **Skupině zboží**)((Oběh zboží a celní sklady ​Zboží a služby ​/ Oprava)).+V přehledu **[[https://​public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?​title=%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_k%C3%B3dy_%E2%80%93_kontace_-_%C4%8C%C3%ADseln%C3%ADky|Účetní kódy - kontace]]**((Číselníky / Účetní kódy - kontace)) se definují předpisy pro účtování dokladů do účetního deníku. Kontace se připojí do pole **Účetní kód** v zadávacím formuláři **Druhu dokladu pohybu zboží**. Při účtování faktur se pak uživateli přednabídnou účty zadané v dané kontaci. Obsahuje-li kontace řádek s nevyplněným účtem, hledá systém účet na **Kmenové kartě zboží** (popř. na **Skupině zboží**)((Sklady ​Kmenové karty / Oprava)).
  
-===== Platební kalendář =====+{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​019_ucetni_kod.png?​700}}
  
-Spuštěním akce **Generuj platební ​kalendář**((Energo - Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Generuj platební kalendář Ctrl + F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje platební kalendář.+===== Fakturační ​kalendář ​=====
  
-<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování fakturnebo v **Dodatku** (např. ​roční výše záloh), je nutné ​platební ​kalendář přegenerovat.\\+Spuštěním akce **Generuj fakturační kalendář**((Energo-Smlouvy / Smlouvy / Doplňky / Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl+F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář. 
 + 
 +<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur nebo roční výše záloh), je nutné ​fakturační ​kalendář přegenerovat.\\
 **! ! ! POZOR ! ! !**\\ **! ! ! POZOR ! ! !**\\
-Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka,​ a přepíší se hodnotami ze smlouvy ​a dodatku.</​note>​+Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka,​ a přepíší se hodnotami ze smlouvy.</​note>​
  
 ===== Saldokonta ===== ===== Saldokonta =====
  
-Přehled **Saldokonta**((Účetnictví / Saldokonta)) slouží pro sledování pohledávek a závazků a jejich vyrovnanosti. Počet ​nastavení jednotlivých saldokontních skupin si uživatel definuje v závislosti na potřebách organizace. Pokud uživatel fakturuje energie včetně záloh, je vhodné nastavit si například tyto saldokontní skupiny:+Přehled **Saldokonta**((Účetnictví / Saldokonta)) slouží pro sledování pohledávek a závazků a jejich vyrovnanosti. Počet ​nastavení jednotlivých saldokontních skupin si uživatel definuje v závislosti na potřebách organizace. Pokud uživatel fakturuje energie včetně záloh, je vhodné nastavit si například tyto saldokontní skupiny:
   * **Odběratelé**,​   * **Odběratelé**,​
   * **Přijaté zálohy** - úhrady nedaňových záloh.   * **Přijaté zálohy** - úhrady nedaňových záloh.
Řádek 112: Řádek 235:
  
 <​note>​ <​note>​
-Zaúčtováním ​nedaňové ​zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.+Zaúčtováním zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.
 </​note>​ </​note>​
  
Řádek 128: Řádek 251:
 //Nejvíce používaným způsobem je sledování podle dvou vazeb - podle **Organizace** a **Párovacího znaku**. Do příslušné saldokontní složky budou promítnuty ty účetní zápisy, které jsou zaúčtovány na saldokontní účet navázaný na danou saldokontní skupinu a na stejný párovací znak a stejné číslo organizace. //</​note>​ //Nejvíce používaným způsobem je sledování podle dvou vazeb - podle **Organizace** a **Párovacího znaku**. Do příslušné saldokontní složky budou promítnuty ty účetní zápisy, které jsou zaúčtovány na saldokontní účet navázaný na danou saldokontní skupinu a na stejný párovací znak a stejné číslo organizace. //</​note>​
   * **Upomínky a pen. faktury** - uživatel povolí/​zakáže možnost vystavovat upomínky a penalizační faktury z dané saldokontní skupiny.   * **Upomínky a pen. faktury** - uživatel povolí/​zakáže možnost vystavovat upomínky a penalizační faktury z dané saldokontní skupiny.
-  * **Vystavovat PP** - uživatel povolí/​zakáže možnost vystavovat ​platební ​příkazy z dané saldokontní skupiny.+  * **Vystavovat PP** - uživatel povolí/​zakáže možnost vystavovat ​fakturační ​příkazy z dané saldokontní skupiny.
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​016_nastaveni_vazby_salda.png?500}}+{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​016_nastaveni_vazby_salda_-_1._otevreni.png?500}}
  
 Při prvním otevření nové saldokontní skupiny se v zadávacím formuláři zobrazuje záložka **1 - Definice** a **3 - Účetní kódy- kontace**. Uživatel vyplní základní údaje a uloží je stiskem tlačítka OK. Při dalším otevření záznamu se navíc zobrazí záložka **2 - Účty**, kde uživatel naváže jednotlivé účty saldokontní skupiny. Při prvním otevření nové saldokontní skupiny se v zadávacím formuláři zobrazuje záložka **1 - Definice** a **3 - Účetní kódy- kontace**. Uživatel vyplní základní údaje a uloží je stiskem tlačítka OK. Při dalším otevření záznamu se navíc zobrazí záložka **2 - Účty**, kde uživatel naváže jednotlivé účty saldokontní skupiny.
Řádek 140: Řádek 263:
 ===== Bankovní výpisy ===== ===== Bankovní výpisy =====
  
-**Bankovní výpisy**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Bankovní_výpisy_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **Definice uživatelského menu** ​z místní nabídky / Systém).+**[[https://​public.helios.eu/​inuvio/​doc/​cs/​index.php?​title=Bankovn%C3%AD_v%C3%BDpisy_-_Banka|Bankovní výpisy]]**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?​title=Elektronick%C3%A1_komunikace_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **[[https://​public.helios.eu/​inuvio/​doc/​cs/​index.php?​title=P%C3%A1s_karet,​_Syst%C3%A9m_-_Spole%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly#​U.C5.BEivatelsk.C3.A9_menu|Definice uživatelského menu]]**).
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​018_uctovani_bv.png?700}}+ {{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​bv.png?600|}}
  
   * **Úhrady Energo** - akce doplní na záložku tyto údaje:   * **Úhrady Energo** - akce doplní na záložku tyto údaje:
Řádek 152: Řádek 275:
   * **Oprava** - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.   * **Oprava** - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.
   * **Účtování** - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu **Připraveno**,​ může uživatel výpis zaúčtovat.   * **Účtování** - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu **Připraveno**,​ může uživatel výpis zaúčtovat.
 +\\
 +
 +[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​zalohy|další]]
 +
 +\\

Osobní nástroje