Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_z_odbernych_mist_obecne [28.08.2013 12:26]
Luděk Kravar
napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_z_odbernych_mist_obecne [16.08.2022 07:48] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Výsledek kontroly]
Řádek 27: Řádek 27:
 OTE průběžně zasílá informace k fakturaci jednotlivých odběrných míst za jednotlivá období. Proto, aby uživatel mohl zvolit konkrétní období k fakturaci a k tomuto období mu byly zobrazovány správné informace, používá se nastavení tzv. **Aktivního období**.\\ OTE průběžně zasílá informace k fakturaci jednotlivých odběrných míst za jednotlivá období. Proto, aby uživatel mohl zvolit konkrétní období k fakturaci a k tomuto období mu byly zobrazovány správné informace, používá se nastavení tzv. **Aktivního období**.\\
  
-Dále nastavení Aktivního období umožňuje zobrazit volbou z Objektu pouze platební ​kalendáře s nastaveným Aktivním obdobím.\\ ​+Dále nastavení Aktivního období umožňuje zobrazit volbou z Objektu pouze fakturační ​kalendáře s nastaveným Aktivním obdobím.\\ ​
  
-Volba **Aktivní období** se nastavuje v přehledu //​Energo-Smlouvy/​Období zpracování/​Měsíční období zpracování//​ volbou z menu **Akce/Kontrola období/Nastavit jako aktivní ​pro kontroly**.\\ +Volba **Aktivní období** se nastavuje v přehledu //​Energo-Smlouvy / Období zpracování ​/ Doplňky ​/ Měsíční období zpracování//​ volbou z menu **Doplňky ​Editace ​/ Nastavit jako aktivní**.\\ ​
  
 Nastavení Aktivního období přepočítá údaje potřebné k fakturaci k aktuálně nastavenému období.\\ Nastavení Aktivního období přepočítá údaje potřebné k fakturaci k aktuálně nastavenému období.\\
Řádek 37: Řádek 37:
 ==== Kontroly ==== ==== Kontroly ====
  
-V Energo je možné nastavit systém kontrol pro zjištění stavu vygenerovaných podkladů k fakturaci. Pro rychlou informaci o stavu generovaných podkladů z pohledu odběrného místa je možné zobrazit k OM vždy nejhorší stav z kontrolovaných podkladů. Stav je zobrazen atributem **Fakturační informace k objektu.Výsledek kontroly** z volby Nastav.\\+V Energo je možné nastavit systém kontrol pro zjištění stavu vygenerovaných podkladů k fakturaci. Pro rychlou informaci o stavu generovaných podkladů z pohledu odběrného místa je možné zobrazit k OM vždy nejhorší stav z kontrolovaných podkladů. Stav je zobrazen atributem **Fakturační informace k objektu. Výsledek kontroly** z volby Nastav.\\
 Seznam možných výsledků kontroly:\\ Seznam možných výsledků kontroly:\\
   * NULL=(není)   * NULL=(není)
Řádek 69: Řádek 69:
 ==== Výběr objektů k fakturaci (příklad elektřina) ==== ==== Výběr objektů k fakturaci (příklad elektřina) ====
 \\ \\
-Výběr položek k fakturaci se neprovádí z platebního ​kalendáře jak je obvyklé při periodické fakturaci např. u komodity teplo a voda.\\+Výběr položek k fakturaci se neprovádí z fakturačního ​kalendáře jak je obvyklé při periodické fakturaci např. u komodity teplo a voda.\\
 Fakturace se provádí v přehledu //Objekty a zařízení//​ pomoci přednastavených sestav, v nichž je obsažena informace o tom, zda má být odběrné místo v daném období fakturováno.\\ Fakturace se provádí v přehledu //Objekty a zařízení//​ pomoci přednastavených sestav, v nichž je obsažena informace o tom, zda má být odběrné místo v daném období fakturováno.\\
 \\ \\
Řádek 81: Řádek 81:
 Kontrolní sloupec **Rozdíl spotřeb DÚF a měření v aktivním období (elektřina (existence))** reaguje na situaci, kdy k jednomu období fakturace existuje více variant hodnot měření zaslaných z OTE a v měření (//​Energo-měření/​Přehled měřených hodnot//) není zapsána hodnota z aktuálního DUF.\\ Kontrolní sloupec **Rozdíl spotřeb DÚF a měření v aktivním období (elektřina (existence))** reaguje na situaci, kdy k jednomu období fakturace existuje více variant hodnot měření zaslaných z OTE a v měření (//​Energo-měření/​Přehled měřených hodnot//) není zapsána hodnota z aktuálního DUF.\\
  
-V tomto případě je nutné ručně smazat hodnoty měření zapsané v přehledu Energo-měření/​Přehled měřených hodnot pro konkrétní odběrné místo a znovu ručně spustit **Akci / Zapiš ​DUF do měření**.\\  ​+V tomto případě je nutné ručně smazat hodnoty měření zapsané v přehledu Energo-měření/​Přehled měřených hodnot pro konkrétní odběrné místo a znovu ručně spustit **Doplňky / Fakturace DÚF / Zapiš ​DÚF do měření**.\\  ​
  
 Spuštěním zápisu dojde k nahrání aktuálních hodnot měření.\\  ​ Spuštěním zápisu dojde k nahrání aktuálních hodnot měření.\\  ​
Řádek 89: Řádek 89:
 ===== Podklady k fakturaci ===== ===== Podklady k fakturaci =====
  
-Takto zobrazené objekty označte a zvolte funkci z menu **Akce Generování dokladů ​/ Aktualizace podkladů pro označená odběrná místa** pro zobrazení ​platebních ​kalendářů k označeným objektům.\\+Takto zobrazené objekty označte a zvolte funkci z menu **Doplňky ​Vyúčtování ​/ Aktualizace podkladů pro označená odběrná místa** pro zobrazení ​fakturačních ​kalendářů k označeným objektům.\\
 \\ \\
-V zobrazeném přehledu ​PK zvolte požadované období fakturace, označte ​PK pro generování podkladů k fakturaci. Nyní zvolte volbu z menu **Akce Generování dokladů ​/ Aktualizace podkladů pro označená odběrná místa**.\\+V zobrazeném přehledu ​FK zvolte požadované období fakturace, označte ​FK pro generování podkladů k fakturaci. Nyní zvolte volbu z menu **Doplňky ​Vyúčtování ​/ Aktualizace podkladů pro označená odběrná místa**.\\
 \\ \\
    
Řádek 98: Řádek 98:
 \\ \\
    
-++++ Zobrazit ​okno pro zadání data +++++ Zobrazit ​přehled Podklady k fakturaci ​
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​podkladyprofakturacipf.jpg|500}}+{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​vyuc1.png?800}}
 ++++ ++++
- 
  
 ==== Výsledek kontroly ==== ==== Výsledek kontroly ====
Řádek 108: Řádek 107:
 Na základě výsledků kontrol provede uživatel úpravu chybných dat, provede znovu generování podkladů, kde již bude ve výsledku kontroly vše v pořádku.\\ ​ Na základě výsledků kontrol provede uživatel úpravu chybných dat, provede znovu generování podkladů, kde již bude ve výsledku kontroly vše v pořádku.\\ ​
 \\ \\
-V případě, že chce uživatel fakturovat chybné podklady, provede jejich ruční zrušení stavu Chyba a takto označený podklad lze fakturovat.\\  ​+V případě, že chce uživatel fakturovat chybné podklady, provede jejich ruční zrušení stavu **Chyba** a takto označený podklad lze fakturovat.\\  ​
  
 ===== Generování faktury ===== ===== Generování faktury =====
Řádek 114: Řádek 113:
 Po kontrole podkladů k fakturaci provede uživatel uzavření přehledu //Podklady k fakturaci//​.\\ Po kontrole podkladů k fakturaci provede uživatel uzavření přehledu //Podklady k fakturaci//​.\\
 \\ \\
-Uzavřením přehledu s podklady k fakturaci se vrátí do přehledu //Platební ​kalendář//​ a spustí generování faktur.\\+Uzavřením přehledu s podklady k fakturaci se vrátí do přehledu //Fakturační ​kalendář//​ a spustí generování faktur.\\
 \\ \\
  

Osobní nástroje