Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_ii [26.07.2022 09:47]
Miloslav Dočkal [Generování vyúčtování]
napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_ii [22.02.2023 16:31] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Uplatnění přeplatku na zálohy]
Řádek 8: Řádek 8:
   - **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace#​generovani_vyuctovani|Generování vyúčtování]]**   - **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace#​generovani_vyuctovani|Generování vyúčtování]]**
   - **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace#​generovani_faktury_zuctovani|Generování faktury zúčtování]]**   - **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace#​generovani_faktury_zuctovani|Generování faktury zúčtování]]**
- 
 \\ \\
- 
- 
  
 ===== Zdanění zaplacených záloh ===== ===== Zdanění zaplacených záloh =====
Řádek 22: Řádek 19:
   * ...   * ...
  
-V systému se úhrady evidují v modulu **Pokladna** a **Banka**. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.((Více informací o pokladně, připojování úhrad a faktur se může uživatel dozvědět [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Úvod_-_Pokladna|zde]].)) ​+V systému se úhrady evidují v modulu **Pokladna** a **Banka**. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.((Více informací o pokladně, připojování úhrad a faktur se může uživatel dozvědět [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?​title=Kategorie:​Pokladna|zde]].)) ​
  
 \\ \\
Řádek 53: Řádek 50:
 V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole **PV** = **Předběžné vyúčtování** nebo **V** = **Vyúčtování** (záleží na **Četnosti fakturace** na smlouvě), spustí uživatel akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy Alt+F12)). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy). V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole **PV** = **Předběžné vyúčtování** nebo **V** = **Vyúčtování** (záleží na **Četnosti fakturace** na smlouvě), spustí uživatel akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy Alt+F12)). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).
  
- ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​ppf.png?​800|}}+ ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​ppf.png?​950|}}
  
 <note important>​ <note important>​
Řádek 62: Řádek 59:
     * Vygenerovat fakturu vyúčtování,​ zrealizovat ji a případně zaúčtovat. ​     * Vygenerovat fakturu vyúčtování,​ zrealizovat ji a případně zaúčtovat. ​
     * Následně znovu spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy** a předchozí kroky několikrát (podle potřeby) opakovat. Vždy se zobrazí pouze ještě nevyfakturované podklady.     * Následně znovu spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy** a předchozí kroky několikrát (podle potřeby) opakovat. Vždy se zobrazí pouze ještě nevyfakturované podklady.
-  * **S využitím akce Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa:** + </​note>​
-    * Označit zvolené objekty v přehledu **Objekty a zařízení**. +
-    * Akcí **Zobrazení PK pro OM v aktivním období** nad nimi zobrazit fakturační kalendář. +
-    * Spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů pro označená OM**. +
-    * Vygenerovat fakturu vyúčtování,​ zrealizovat ji a případně zaúčtovat.  +
-</​note>​+
  
 Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​podklady#​podklady_k_fakturaci|zde]]. Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​podklady#​podklady_k_fakturaci|zde]].
  
-Spuštěním akce **Generování vyúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka ​* Generování dokladů ​/ Generování vyúčtování Shift+F12)) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce //– Sumace ​slevy / [2] Zálohy// ​je ipojena uhrazená záloha (faktura zdaněné ​zálohy).+Spuštěním akce **Generování vyúčtování**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky ​Vyúčtování ​/ Generování vyúčtování Shift+F12)) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce //– Sum.slevy, zálohy ​rekap. DPH / [1] Zálohy// ​jsou ipojeny uhrazené ​zálohy.
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​009_pripojene_zalohy.png?500}}+ {{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​zal4.png?800|}}
  
 ===== Generování faktury zúčtování ===== ===== Generování faktury zúčtování =====
Řádek 80: Řádek 72:
  
 \\ \\
-Akce **Aktualizace podkladů pro zúčtování** vytvoří podklady ​typu: +Akce **Aktualizace podkladů pro zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Zúčtování / Aktualizace podkladů pro zúčtování)) ​vytvoří podklady ​s výslednou cenou. 
-  ​* ​**Výsledné ​zúčtovací** - podklady ​s výslednou cenou+ 
-  * **Záporné zúčtovací** - tj. **Předběžné** podklady ​se znaménkem mínuskteré byly daném období fakturovány za odhadnutou ​edběžnou cenu+Poté uživatel spustí akci **Generování faktury ​zúčtování**((Energo ​Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Zúčtování / Generování faktury zúčtování)),​ která odečte v položkách faktury ​podklady ​za předběžnou cenu a přičte položky za výsledné ceny. 
 + 
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​vv.png?​800|}} 
 +\\ 
 +===== Uplatnění přeplatku na zálohy ===== 
 + 
 +V případěkdy při zúčtování vznikne přeplatek, lze jej uplatnit jako mimořádnou úhradu předpisu zálohy:\\ 
 + 
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_01.png?​950|}} 
 + 
 +Volbou ​**Doplňky / Zálohy / Uplatnění přeplatku na zálohy (vše)** nebo **Uplatnění přeplatku na zálohy (se zadáním ​částky)** vyvoláme dotaz, zda se má jako **datum úhrady** použít datum případu vyúčtování.\\ 
 + 
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_02.png?​300|}} 
 + 
 +Volbou ​**Ne** je zpřístupněno okno na zadání datumu úhrady.\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Poté následuje dotaz, zda se má vytvořit pro přeplatek mimořádný předpis zálohy:​\\ 
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_03.png?​300|}} 
 + 
 +  * Volbou **Ne** se vytvoří úhrada faktury a platba Energokterá ​však nemá očekávaný variabilní symbol ze smlouvy a íslušné účetní středisko, v položce VS zde figuruje číslo faktury.\\ 
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_04.png?​500|}} 
 + 
 +Poté musí po dohledání této úhrady (podle částky přeplatku nebo datumu úhrady, příp. zafiltrováním na nevyplněné účetní středisko)\\ 
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_05.png?​900|}} 
 + 
 +proběhnout **ruční párování** s předpisem a v dalším kroku spuštění akce na **zdanění přijaté zálohy**.\\ 
 + 
 +  * Volbou **Ano** se navýší již existující předpis zálohy měsíce, ve kterém k úhradě dochází o částku přeplatku, do úhrady je propsáno účetní středisko, v předpisu je zaznamenáno spojení VS s číslem faktury, dojde k automatickému\\ spárování úhrady s předpisem zálohy a k vytvoření daňového dokladu na přijatou zálohu.\\
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​003_podklady_zuctovani_-_vcetne_ceny.png?400}}+{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_06.png?600|}}
  
-Poté uživatel spustí akci **Generování faktury zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Zúčtování / Generování faktury zúčtování)),​ která doúčtuje rozdíl předběžné a výsledné ceny.+{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_07.png?700|}}
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​002_zuctovani.png?​700}} 

Osobní nástroje