Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_ii [21.07.2022 11:53]
Miloslav Dočkal [Generování nedaňových záloh]
napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_ii [22.02.2023 16:31] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Uplatnění přeplatku na zálohy]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Fakturace - zálohy II ====== ====== Fakturace - zálohy II ======
  
-Uživatel již založil **Smlouvu** a její **Položky**, ​je nastaven a schválen ​**Dodatek smlouvy** a vygenerován **Fakturační kalendář**. ​**[[napoveda2:​mereni:​postupy#​prehled_merenych_hodnot|Přehledu měřených hodnot]]** jsou vyplněny hodnoty. Uživatel může začít fakturovat.\\+Uživatel již založil **Smlouvu** a její **Položky**, ​jsou nastaveny ​**Předpisy záloh** a vygenerován **Fakturační kalendář**. ​Na základě ​**Rozpisů** odesílá odběratel platby záloh.\\
  
 Proces fakturace probíhá v těchto krocích: Proces fakturace probíhá v těchto krocích:
Řádek 8: Řádek 8:
   - **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace#​generovani_vyuctovani|Generování vyúčtování]]**   - **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace#​generovani_vyuctovani|Generování vyúčtování]]**
   - **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace#​generovani_faktury_zuctovani|Generování faktury zúčtování]]**   - **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace#​generovani_faktury_zuctovani|Generování faktury zúčtování]]**
- 
 \\ \\
- 
- 
  
 ===== Zdanění zaplacených záloh ===== ===== Zdanění zaplacených záloh =====
Řádek 22: Řádek 19:
   * ...   * ...
  
-V systému se úhrady evidují v modulu **Pokladna** a **Banka**. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.((Více informací o pokladně, připojování úhrad a faktur se může uživatel dozvědět [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Úvod_-_Pokladna|zde]].)) ​+V systému se úhrady evidují v modulu **Pokladna** a **Banka**. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.((Více informací o pokladně, připojování úhrad a faktur se může uživatel dozvědět [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?​title=Kategorie:​Pokladna|zde]].)) ​
  
 \\ \\
Řádek 37: Řádek 34:
   - **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​uhrady_energo|Úhrady Energo]]**   - **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​uhrady_energo|Úhrady Energo]]**
   - **Příprava účtování výpisu**   - **Příprava účtování výpisu**
-  - **Automatické přiřazení úhrad**+  - **Automatické ​(příp.ruční) ​přiřazení úhrad**
   - **Oprava**   - **Oprava**
   - (**Test účtování výpisu**) - volitelný krok. Před samotným zaúčtováním výpisu je vhodné spustit test účtování. To je  možné provést nad bankovním výpisem, konkrétním řádkem bankovního výpisu, popř. nad více označenými bankovními výpisy. Program vyhodnotí připravenost výpisu pro zaúčtování a zobrazí okno s informacemi. Uživatel pak případné chyby opraví.   - (**Test účtování výpisu**) - volitelný krok. Před samotným zaúčtováním výpisu je vhodné spustit test účtování. To je  možné provést nad bankovním výpisem, konkrétním řádkem bankovního výpisu, popř. nad více označenými bankovními výpisy. Program vyhodnotí připravenost výpisu pro zaúčtování a zobrazí okno s informacemi. Uživatel pak případné chyby opraví.
Řádek 45: Řádek 42:
 Při dodržení výše popsaného postupu dojde ke spojení úhrady se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …) - viz následující obrázky. Názornější popis o párování záloh a jejich úhrad je k dispozici **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​parovani_uhrad_kontace|zde]]**. Při dodržení výše popsaného postupu dojde ke spojení úhrady se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …) - viz následující obrázky. Názornější popis o párování záloh a jejich úhrad je k dispozici **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​parovani_uhrad_kontace|zde]]**.
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​006_ucetni_denik.png?600}}+Následně uživatel provede zdanění úhrady volbou **Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad**. Akcí se vytvoří faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování,​ zákazníkovi se posílá jen v případě, že rozpisy nejsou daňovým dokladem.
  
-Dále dojde k vynulování **Saldokonta**((Účetnictví / Saldokonta / Stav saldokonta)). +Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši ​předpisu ​zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu ​samostatným ​dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci **Energo-edpisy ​záloh ​/ Doplňky / Úhrady ​Sloučení označených úhrad**.
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​007_saldokonto.png?​600}} +
- +
-Následně uživatel provede zdanění zálohové faktury akcí **Zdanění zaplacených záloh**((Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / *Energo / Zdanění zaplacených záloh F11)). Vytvoří se faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování,​ zákazníkovi se neposílá. +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​008_danovka.png?​500}} +
- +
-=== Zdanění zaplacených záloh po úhradách === +
- +
-Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu ​samostaným ​dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci **Zdanění zaplacených záloh po úhradách**. +
- +
-<note important>​ V ípadě, že uživatel v **Cenových podmínkách** dodatku ponechá nulovou roční výši ​záloh ​a částku zálohy dopíše ručně do **Fakturačního kalendáře** akcí **Oprava ročního rozložení záloh**, rozdělí systém úhradu na daňový doklad rovnoměrně mezi jednotlivé **Položky fakturačního kalendáře** (více [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​zdaneni_zaplacenych_zaloh|zde]]). </note> +
- +
-=== Odpouštění záloh === +
- +
-Akce **Odpouštění záloh**((Účetnictví ​Saldokonta / místní nabídka / Stav saldokonta / místní nabídka / * Energo / Odpouštění záloh)) slouží k přeúčtování, vystornování ​části zálohové faktury, která nebyla zaplacena. Odběratel zaplatit na zálohách méně než je předpis a v přehledu ​**Saldokonta** zůstává nevykrytá částka. +
-Před spuštěním akce je třeba v globální konfiguraci vyplnit pole **Číslo druhu účetního dokladu pro odpouštění záloh**((Možnosti / Konfigurace / správa systému / místní nabídka / * Energo / Energo - konstanty)).+
  
 ===== Generování vyúčtování ===== ===== Generování vyúčtování =====
  
-V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole **PV** = **Předběžné vyúčtování** nebo **V** = **Vyúčtování** (záleží na **Četnosti fakturace** na smlouvě), spustí uživatel akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka ​* Generování dokladů ​/ Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy F12)). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).+V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole **PV** = **Předběžné vyúčtování** nebo **V** = **Vyúčtování** (záleží na **Četnosti fakturace** na smlouvě), spustí uživatel akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky ​Vyúčtování ​/ Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy ​Alt+F12)). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​001_podklady.png?700}}+ {{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​ppf.png?950|}}
  
 <note important>​ <note important>​
Řádek 79: Řádek 59:
     * Vygenerovat fakturu vyúčtování,​ zrealizovat ji a případně zaúčtovat. ​     * Vygenerovat fakturu vyúčtování,​ zrealizovat ji a případně zaúčtovat. ​
     * Následně znovu spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy** a předchozí kroky několikrát (podle potřeby) opakovat. Vždy se zobrazí pouze ještě nevyfakturované podklady.     * Následně znovu spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy** a předchozí kroky několikrát (podle potřeby) opakovat. Vždy se zobrazí pouze ještě nevyfakturované podklady.
-  * **S využitím akce Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa:** + </​note>​
-    * Označit zvolené objekty v přehledu **Objekty a zařízení**. +
-    * Akcí **Zobrazení PK pro OM v aktivním období** nad nimi zobrazit fakturační kalendář. +
-    * Spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů pro označená OM**. +
-    * Vygenerovat fakturu vyúčtování,​ zrealizovat ji a případně zaúčtovat.  +
-</​note>​+
  
 Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​podklady#​podklady_k_fakturaci|zde]]. Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​podklady#​podklady_k_fakturaci|zde]].
  
-Spuštěním akce **Generování vyúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka ​* Generování dokladů ​/ Generování vyúčtování Shift+F12)) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce //– Sumace ​slevy / [2] Zálohy// ​je ipojena uhrazená záloha (faktura zdaněné ​zálohy).+Spuštěním akce **Generování vyúčtování**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky ​Vyúčtování ​/ Generování vyúčtování Shift+F12)) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce //– Sum.slevy, zálohy ​rekap. DPH / [1] Zálohy// ​jsou ipojeny uhrazené ​zálohy.
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​009_pripojene_zalohy.png?500}}+ {{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​zal4.png?800|}}
  
 ===== Generování faktury zúčtování ===== ===== Generování faktury zúčtování =====
Řádek 97: Řádek 72:
  
 \\ \\
-Akce **Aktualizace podkladů pro zúčtování** vytvoří podklady ​typu: +Akce **Aktualizace podkladů pro zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Zúčtování / Aktualizace podkladů pro zúčtování)) ​vytvoří podklady ​s výslednou cenou. 
-  ​* ​**Výsledné ​zúčtovací** - podklady ​s výslednou cenou+ 
-  * **Záporné zúčtovací** - tj. **Předběžné** podklady ​se znaménkem mínuskteré byly daném období fakturovány za odhadnutou ​edběžnou cenu+Poté uživatel spustí akci **Generování faktury ​zúčtování**((Energo ​Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Zúčtování / Generování faktury zúčtování)),​ která odečte v položkách faktury ​podklady ​za předběžnou cenu a přičte položky za výsledné ceny. 
 + 
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​vv.png?​800|}} 
 +\\ 
 +===== Uplatnění přeplatku na zálohy ===== 
 + 
 +V případěkdy při zúčtování vznikne přeplatek, lze jej uplatnit jako mimořádnou úhradu předpisu zálohy:\\ 
 + 
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_01.png?​950|}} 
 + 
 +Volbou ​**Doplňky / Zálohy / Uplatnění přeplatku na zálohy (vše)** nebo **Uplatnění přeplatku na zálohy (se zadáním ​částky)** vyvoláme dotaz, zda se má jako **datum úhrady** použít datum případu vyúčtování.\\ 
 + 
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_02.png?​300|}} 
 + 
 +Volbou ​**Ne** je zpřístupněno okno na zadání datumu úhrady.\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Poté následuje dotaz, zda se má vytvořit pro přeplatek mimořádný předpis zálohy:​\\ 
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_03.png?​300|}} 
 + 
 +  * Volbou **Ne** se vytvoří úhrada faktury a platba Energokterá ​však nemá očekávaný variabilní symbol ze smlouvy a íslušné účetní středisko, v položce VS zde figuruje číslo faktury.\\ 
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_04.png?​500|}} 
 + 
 +Poté musí po dohledání této úhrady (podle částky přeplatku nebo datumu úhrady, příp. zafiltrováním na nevyplněné účetní středisko)\\ 
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_05.png?​900|}} 
 + 
 +proběhnout **ruční párování** s předpisem a v dalším kroku spuštění akce na **zdanění přijaté zálohy**.\\ 
 + 
 +  * Volbou **Ano** se navýší již existující předpis zálohy měsíce, ve kterém k úhradě dochází o částku přeplatku, do úhrady je propsáno účetní středisko, v předpisu je zaznamenáno spojení VS s číslem faktury, dojde k automatickému\\ spárování úhrady s předpisem zálohy a k vytvoření daňového dokladu na přijatou zálohu.\\
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​003_podklady_zuctovani_-_vcetne_ceny.png?400}}+{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_06.png?600|}}
  
-Poté uživatel spustí akci **Generování faktury zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Zúčtování / Generování faktury zúčtování)),​ která doúčtuje rozdíl předběžné a výsledné ceny.+{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​preplnazal_07.png?700|}}
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​002_zuctovani.png?​700}} 

Osobní nástroje