Toto je starší verze dokumentu!


Energo-Kontroly

Obecné

Pro provádění kontrol dat v systému byl vytvořen přehled Energo-Kontroly1), který je součástí modulu Energo-Nastavení.
V rámci tohoto přehledu jsou postupně doplňovány kontroly jednotlivých procesů a dat.

Kontroly budou do přehledu dodávány postupně, tak jak budou vytvářeny.
Kontroly jsou dvojího druhu - standardní a zákaznické.

  • Standardní jsou do systému doplňovány v rámci jednotlivých aktualizací Energo.
  • Zákaznické jsou do systému doplňovány individuálně na základě objednávky zákazníkem.



Kontroly doplněné do systému s novou aktualizací Energo budou mít vždy nastavení Neaktivní.
Zapnutí každé nové kontroly bude na zvážení uživatele.


V současnosti má uživatel k dispozici tyto kontroly:

  • 1 - Kontrola zadání rezervované kapacity
  • 2 - Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu
  • 3 - Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnosti dvou hodnot sazeb
  • 4 - Kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce (zpráva OTE)
  • 6 - Kontrola nenulové jednotkové ceny
  • 7 - Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu
  • 8 - Kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci
  • 9 - Kontrola platnosti provozovatele elektřiny, plynu a kategorie zákazníka plynu
  • 10 - Kontrola duplicitní fakturace


Spuštění kontroly

Kontrolu lze spustit dvěma způsoby:

  • Automaticky - při aktualizaci podkladů pro právě vytvořené podklady + u některých kontrol (např. Kontrola duplicitní fakturace) při generování faktur běžného nebo ročního vyúčtování.
  • Ručně - nad již existujícími podklady některou z akcí:
    • Spustit kontroly běžných podkladů2) - kontrolují se všechny nevyfakturované předběžné a běžné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.
    • Spustit kontroly dohadných podkladů 3) - kontrolují se všechny nevyfakturované dohadné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.
    • Spustit kontroly zúčtovacích (ročních) podkladů 4) - kontrolují se všechny nevyfakturované zúčtovací podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.


Typy podkladů a vyúčtování ke kontrole

V nastavení každé kontroly je oddíl Nastavení spouštění kontroly. Uživatel zde nastaví pro jaký typ podkladů a pro jaký typ vyúčtování se bude kontrola spouštět.

  • Kontrola běžných podkladů – kontroluje všechny podklady, jejichž Typ vyúčtování je:
    • 0 běžné,
    • 7 storno,
    • 8 opravné běžné,
    • 2 předběžné,
    • 12 storno předběžné,
    • 9 opravné předběžné;
  • Kontrola dohadných podkladů – kontroluje všechny podklady, jejichž Typ vyúčtování je:
    • 4 dohadné,
    • 11 dohadné předběžné,
    • 16 dohadné storno;
  • Kontrola ročních podkladů – kontroluje všechny podklady, jejichž Typ vyúčtování je:
    • 5 záporné zúčtovací,
    • 6 výsledné zúčtovací,
    • 10 opravné zúčtovací,
    • 14 storno zúčtovací,
    • 13 záporné storno,
    • 15 záporné opravné;
  • Kontrola běžného vyúčtování;
  • Kontrola ročního vyúčtování.


Globální konfigurace

V Globální konfiguraci5) v poli Zabránit fakturaci při chybě kontroly může uživatel nastavit, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly chyba.


Výsledek kontrol

Výsledek kontrol je vypsán do procesního okna6). Ty výsledky, které se vztahují k jednotlivým podkladům, lze zobrazit přímo nad konkrétním podkladem:

  • na záložce 2 – Výsledek kontroly7),
  • akcí Zobrazit výsledky kontrol8) v přehledu Výsledky kontrol.

Výsledky, které se vztahují obecně k platebnímu kalendáři (tedy netýkají se přímo konkrétního podkladu), lze zobrazit nad platebním kalendářem:

  • akcí Zobrazit výsledky kontrol – bez vazby na podklad9) v přehledu Výsledky kontrol,
  • akcí Zobrazit výsledky kontrol – vše10) v přehledu Výsledky kontrol – zobrazí všechny výsledky, které jsou obecně k platebnímu kalendáři (nelze je vztáhnout ke konkrétnímu podkladu) a zároveň zobrazí všechny výsledky pro jednotlivé podklady.

Uživatel si může přes tlačítko Nastav přidat:

  • k platebnímu kalendáři sloupce:
    • Výsledek kontroly běžných podkladů (za všechny podklady daného období bez ohledu na EAN),
    • Výsledek kontroly dohadných podkladů,
    • Výsledek kontroly ročních podkladů,
  • k podkladům sloupce:
    • Výsledek kontroly, a
    • Text výsledku kontroly,

popř. se na tyto informace podívat na podkladu na záložce 2 – Výsledek kontroly11),

  • k objektu sloupec:
    • Výsledek kontroly běžných podkladů – zobrazuje nejhorší výsledek všech podkladů pro daný objekt, které odpovídají poslednímu měsíčnímu období nastavenému jako Aktivní pro kontroly12) (tedy za všechny smlouvy, jejichž položky odpovídají danému EANu).


Výsledek kontroly nabývá těchto hodnot:

  • (není) – nekontrolováno, pokud se např. nejedná o „povolený“ typ podkladu, nebo kontrola se na daný podklad nevztahuje (např. se jedná o plynový podklad a kontrola je určena pouze pro podklady elektřiny),
  • informace – uživatel je pouze informován o nějaké skutečnosti související s podkladem,
  • OK – všechny podmínky dané kontroly jsou splněny,
  • varování – např. u kontroly nenulové JC je vypsáno varování, pokud JC podkladu je nulová a je nulové i množství,
  • chyba – vypíše se, je-li porušena některá z podmínek kontroly,
  • chyba (zrušeno uživatelem) – nad podkladem lze spustit akci Zrušit chybu kontroly13), tuto akci uživatel použije např., pokud má nastaveno Zakázat celou fakturaci při chybě a přesto chce daný podklad vyfakturovat.
!!! Pokud je zároveň aktivních více kontrol, výsledek kontroly se nastaví na nejhorší stav všech provedených kontrol. !!!

Příklad:
Je aktivní Kontrola nenulové jednotkové ceny a Kontrola zadání rezervované kapacity.
Výsledek první kontroly daného podkladu je Varování, výsledek druhé kontroly je OK. Celkový výsledek se nastaví na Varování.
Poznámka:
Pokud je výsledek kontroly podkladu Chyba – zrušeno uživatelem a spustím kontrolu opakovaně, podklad se znovu nezkontroluje (jeho stav bude stále Chyba – zrušeno uživatelem a to i přesto, že uživatel např. již opravil důvod chyby).

Pokud po provedení kontrol nastavím kontrolu X jako neaktivní, výsledky kontroly X nad podkladem i nad platebním kalendářem zůstanou beze změny.


Výsledek kontrol - Platební kalendář, Objekty

Sloupec Výsledek kontroly lze přes funkci Nastav přidat i do přehledu:

  • Platební kalendář – sloupec zobrazuje „nejhorší“ stav ze zkontrolovaných podkladů daného období v platebním kalendáři.
  • Objekty – sloupec zobrazuje hodnotu výsledku („nejhorší“ stav) kontroly z podkladů daného objektu k poslednímu nastavenému aktivnímu období14).
Příklad:
Smlouva má dvě položky:

Sloupec Výsledek kontroly se v Platebním kalendáři (období 2013/08) nastaví na hodnotu ##marker|Chyba##, na Objektu Byt č. 01/363 se nastaví na hodnotu
##marker|Chyba## a na Objektu Byt č. 02/363 na hodnotu ##marker|OK##.

Atribut se aktualizuje při:

  • spuštění akce Aktualizace podkladů,
  • spuštění akce Zrušit chybu kontroly,
  • smazání podkladu akcí Zrušit,
  • po nastavení období jako Aktivní pro kontroly.


Atribut se neaktualizuje při:

  • ručním založení podkladu,
  • nastavení období jako Neaktivní pro kontroly.


K oběma sloupcům lze přidat obarvení (přes tlačítko Nastav / záložka 5 - Obarvování přidat sloupec Výsledek kontroly).


Obarvení podkladů

Podle výsledku kontroly dojde k obarvení podkladu:

Výsledek kontroly Barva
(není) černá
informace modrá
OK zelená
varování oranžová
chyba červená
chyba (zrušeno uživatelem) růžová



Poznámka:
Od verze 1.0.2013.0620 byl změněn způsob obarvování podkladů. Neobarvuje se celý záznam v podkladech, pouze hodnota sloupce Výsledek kontroly. Uživatel si může obarvování povolit, popř. zakázat přes tlačítko Nastav / záložka 5 - Obarvování / Obarvovat podle = Výsledek kontroly. Obarvování si může přidat do používané sestavy.


Kontrola zadání rezervované kapacity


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,
  • Spustit kontroly podkladů,

proběhne kontrola zadání rezervované kapacity. Hodnota rezervované kapacity se načítá z množství na podkladu pro rezervovanou kapacitu, které se při generování podkladů doplní podle odběrového diagramu15). Odběrový diagram elektřiny se skládá z měsíční a roční hodnoty rezervované kapacity [MWh] pro konkrétní položku smlouvy a období platnosti. Kontrola hlídá, aby podklad pro alespoň jednu z kapacit (roční nebo měsíční) měl zadáno nenulové množství. Informace jsou vypsány do procesního okna.



Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu.


Vstupy:

  • Měsíční rezervované kapacita [MWh] Odběrového diagramu elektřiny
  • Roční rezevované kapacity [MWh] Odběrového diagramu elektřiny


Výstupy:

  • pokud není zadána měsíční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci
  • pokud je hodnota měsíční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci
  • pokud není zadána roční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci
  • pokud je hodnota roční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci
  • pokud se součet měsíční a roční rezervované kapacity liší oproti minulému měsíci, vypisuje informaci
  • pokud je součet měsíční a roční rezervované kapacity roven 0, vypisuje chybu


Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,
  • Spustit kontroly podkladů,

proběhne kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace. Interval měření se načítá z data začátku (popř. PZ datum) a konce periody měření z měření navázaných k podkladu.


Vstupy:

  • Interval fakturace
  • Interval měření


Výstupy:

  • pokud je interval měření v intervalu pro fakturaci, vypisuje informaci - výsledek OK
  • pokud interval měření přesahuje interval pro fakturaci, vypisuje chybu



Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnosti dvou hodnot sazeb


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů

Popis funkce

Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladů pro fakturaci. Období platnosti sazby se načítá z data začátku a konce platnosti ceníku pro daný podklad.


Vstupy:

  • Interval fakturace
  • Interval hodnoty sazby


Výstupy:

  • pokud fakturační interval leží v období platnosti jedné hodnoty sazby, vypisuje informaci – výsledek OK,
  • pokud fakturační interval leží v období platnosti dvou a více hodnot sazeb, vypisuje chybu,
  • pokud fakturační interval neleží v období platnosti žádné hodnoty sazby, nebo platnost sazby není v celém intervalu fakturace, vypisuje chybu.


Kontrola nenulové jednotkové ceny


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,

proběhne kontrola, zda má vytvořený podklad zadanou jednotkovou cenu. Informace jsou vypsány do procesního okna.

Zobraz procesní okno


Vstupy:

  • Jednotková cena z podkladů nad položkou platebního kalendáře


Výstupy:

  • pokud není jednotková cena rovna 0, vypisuje informaci – výsledek OK,
  • pokud je jednotková cena rovna 0, vypisuje chybu.


Pokud systém žádné podklady nenajde, vypíše informaci a kontrolu neprovede.

Zobraz procesní okno


Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,

proběhne kontrola nastavení velikosti a kategorie jističe a distribuční sazby na položce smlouvy oproti údajům z DÚFu ve fakturačním intervalu. V případě, že kontrola dopadne v pořádku, proběhne následně ještě kontrola jednotkové ceny podkladu. Ta si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná ji s jednotkovou cenou na podkladu. Informace jsou vypsány do procesního okna.

Zobraz procesní okno


Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu.

  • pokud má položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby:
    • 1 - Stálý plat
    • 2 - Plat za silovou elektřinu v VT
    • 3 - Plat za silovou elektřinu v NT
    • 12 - Měsíční plat
    • 13 - Plat za elektřinu ve VT
    • 14 - Plat za elektřinu v NT
  • pokud nemá položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby:
    • 12 - Měsíční plat
    • 13 - Plat za elektřinu ve VT
    • 14 - Plat za elektřinu v NT.


Vstupy:

  • Položky smlouvy
  • Tabulka Změny Jističe a Distribuční sazby16)


Výstupy:

  • pokud není v tabulce Změny Jističe nebo Distribuční sazby žádný záznam pro EAN objektu ve fakturačním intervalu, vypíše INFO,
  • pokud nemá položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost nebo kategorii) nebo distribuční sazbu, vypíše CHYBU (dílčí kontrola),
  • pokud má položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost i kategorii) a distribuční sazbu, vypíše OK (dílčí kontrola),
  • pokud neodpovídá jednotková cena podkladu parametrům položky smlouvy, vypíše CHYBU (výsledná kontrola),
  • pokud jednotková cena podkladu odpovídá parametrům položky smlouvy, vypíše OK (výsledná kontrola).


Dílčí kontrola provede aktualizaci atributu Změna Jističe nebo Distribuční sazby na Položce smlouvy a porovná s tabulkou Změny Jističe nebo Distribuční sazby. Výsledná kontrola si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná s jednotkovou cenou na podkladu.


Poznámka:
Systém kontroluje všechny podklady pro elektřinu odpovídající výše popsanému. Pokud tedy uživatel spustí akci Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa a v daném období platebního kalendáře již existují nevyfakturované podklady za jiné odběrné místo, kontrola proběhne i nad těmito.


Kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,
  • Spustit kontroly podkladů,

proběhne kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci. Kontrola prochází podklady k fakturaci a porovnává je s přijatou fakturou. Prochází pouze podklady za distribuci, jejichž Sazba17) je následující:


  • Pro elektřinu:
    • 5 Cena za měsíční rezerv. kapacitu
    • 6 Cena za roční rezerv. kapacitu
    • 7 Cena za použití sítí
    • 8 Cena na krytí vícenákladů
    • 9 Cena za činnost operátora trhu
    • 10 Cena za dodávku nevyžádané jalové energie
    • 11 Přirážka za nedodržení účiníku
    • 12 Měsíční plat
    • 13 Plat za elektřinu ve VT
    • 14 Plat za elektřinu v NT
    • 15 Cena za systémové služby
    • 16 Cena přirážky za odběr jalové energie
    • 17 Cena za překročení rezerv. kapacity
    • 19 Příspěvek KVET - VT
    • 20 Příspěvek KVET - NT
    • 21 Příspěvek OZE - výkupní cena VT
    • 22 Příspěvek OZE - výkupní cena NT
    • 23 Příspěvek OZE - zelený bonus VT
    • 25 Cena za decentrální výrobu
    • 26 Jednosložková cena za služby sítí
    • 27 Cena za překročení rezerv. příkonu


  • Pro plyn:
    • 1001 Distribuce - cena za odebrané množství
    • 1002 Distribuce - stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu
    • 1003 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (ze smlouvy)
    • 1004 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (z odběrů)
    • 1005 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (měsíční smlouvy)
    • 1018 Distribuce - pevná cena za odebraný plyn (2010)
    • 1019 Distribuce - roční cena za pevnou kapacitu (2010)
    • 1020 Distribuce - cena za odebrané množství (2010)
    • 1021 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (2010)
    • 1022 Distribuce - cena za měsíční kapacitu (2010)
    • 1023 Operátor trhu - cena za zúčtování
    • 1998
    • 1999


Informace jsou vypsány do procesního okna.


Vstupy:

  • Kmenová karta zboží
  • Přijatá faktura


Výstupy:

  • Kontrola kmenové karty:
    • pokud kmenová karta zboží k podkladu nemá nastaven externí atribut Typ položky faktury OTE, vypisuje chybu.

  • Kontrola intervalu od – do:
    • pokud k podkladu existuje více položek přijaté faktury, vypisuje chybu,
    • pokud se podle intervalu podkladu nejedná o měsíční fakturaci a neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje chybu,

  • pokud se intervaly částečně překrývají (asi se fakturuje více nebo méně než by se mělo), vypisuje chybu,
  • pokud k podkladu za měsíční fakturaci neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje varování,
  • pokud souhlasí fakturační interval od – do v podkladu i PF, vypisuje OK,
  • pokud nesouhlasí fakturační intervaly přímo, ale podklady jsou rozděleny na více intervalů a celkový interval souhlasí, vypisuje OK.
  • Kontrola CC bez DPH za zboží (kmenovou kartu):
  • pokud částka nesouhlasí, vypisuje chybu,
  • pokud částka souhlasí, vypisuje OK.
  • Kontrola CC bez DPH za EAN:
  • pokud částka nesouhlasí, vypisuje chybu,
  • pokud částka souhlasí, vypisuje OK.

Systém sečte všechny podklady18) (odpovídající výše uvedeným sazbám) pro daný EAN a porovná je s fakturou. Pokud částka nesouhlasí, vypíše částku z přijaté faktury a částku podkladů.



Kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce (zpráva OTE)


Skupina kontrol - Kontrola podkladů k fakturaci

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,
  • Spustit kontroly podkladů,

proběhne kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce. Kontrola se pokusí dohledat fakturu ve zprávách OTE. Pokud je faktura nalezena, porovná jednotkovou cenu podkladu s cenou ve faktuře.


U podkladů elektřiny se dohledává zpráva CDSINVOICE. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány vůči položkám faktury:

  • sazba 5 s GU008,
  • sazba 6 s GU007,
  • sazba 7 s GU001,
  • sazba 9 s GU003,
  • sazba 10 s GU005,
  • sazba 13 s GU016,
  • sazba 14 s GU017,
  • sazba 15 s GU002,
  • sazba 17 s GU006,
  • sazba 19 až 24 s GU004.


U podkladů plynu se jedná o zprávu CDSGASPOF. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány s údaji ve zprávě:

  • sazby 1001 a 1020 se sloupcem UnitPrice v přehledu OTE CDSGASPOF DistributionSum
  • sazba 1002 se sloupcem Payment_Rent v přehledu OTE CDSGASPOF Period
  • sazba 1019 s násobkem sloupce Capacity_Price se sloupcem Capacity_Effect v přehledu OTE CDSGASPOF Period

nebo násobek sloupce Year_Price se sloupcem Year_Effect v přehledu OTE CDSGASPOF ContractValue 19)

  • sazba 1022 se sloupcem Price v přehledu OTE CDSGASPOF Month
  • sazba 1023 se sloupcem MOSettlementUnitPrice v přehledu CDSGASPOF DistributionSum


Výstupy:

  • pokud podklad není v seznamu sazeb, není kontrolou vyhodnocen,
  • shoduje-li se jednotková cena ve zprávě s jednotkovou cenou podkladu, vypisuje informaci,
  • shodují-li se ceny ve všech zprávách, vypisuje ok,
  • pokud se neshoduje nějaká cena v nalezených zprávách, vypisuje chybu,
  • pokud nebyly pro podklad nalezeny zprávy, kontrola nemohla proběhnout, vypisuje varování.


Kontrola, zda fakturační interval celý leží v období platnosti jednoho provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů

Popis funkce

Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladu pro fakturaci. Období platnosti provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka se načítá z položky smlouvy.


Vstupy:

  • Interval fakturace
  • Nastavení provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka na položce smlouvy


Výstupy:

  • pokud po celý fakturační interval je platný provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka, vypisuje informaci - výsledek OK,
  • pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není platný, vypisuje chybu,
  • pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není zadán, vypisuje informaci.



1)
Energo – Nastavení / Energo - Kontroly
2)
Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Kontroly / Spustit kontroly běžných podkladů
3)
Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Kontroly / Spustit kontroly dohadných podkladů
4)
Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Kontroly / Spustit kontroly zúčtovacích (ročních) podkladů
5)
Možnosti / Konfigurace / správa systému / Systémové konstanty / místní nabídka / * Energo / Energo – konstanty / 2 – Pro fakturaci / Zabránit fakturaci při chybě kontroly
6)
Vypisování textu výsledku kontrol se řídí nastavením sloupce Varianta vypisování výsledku v nastavení každé kontroly. Systém může vypisovat buď všechny „informace“, nebo pouze chyby.
7)
Energo – Smlouvy / … / Podklady pro fakturaci / Oprava / záložka 2 – Výsledek kontroly
8)
Energo – Smlouvy / … / Podklady pro fakturaci / místní nabídka / * Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol
9)
Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol – bez vazby na podklad
10)
Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol – vše
11)
Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Zobrazení podkladů k fakturaci / Oprava / záložka 2 – Výsledek kontroly
12)
Energo – Smlouvy / Období zpracování / Měsíční období zpracování / místní nabídka / * Kontrola období / Nastavit jako aktivní pro kontroly
13)
Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Zobrazení podkladů k fakturaci / místní nabídka / * Kontroly / Zrušit chybu kontroly
14)
Energo – Smlouvy / Období zpracování / Měsíční období zpracování / Místní nabídka / *Kontrola období Nastavit jako aktivní pro kontroly, popř. Nastavit jako neaktivní pro kontroly
15)
Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit položky / místní nabídka / * Odběrový diagram / Odběrový diagram
16)
Energo – Objekty / Objekty a zařízení / místní nabídka / * Jističe NN / Zobrazení přehledu Změn jističe nebo Distribuční sazby
17)
Energo – Smlouvy / Poskytované služby / Číselník sazeb elektřiny a plynu
18)
Systém celkovou cenu každého podkladu nejprve zaokrouhlí na dvě desetinná místa a pak hodnoty sečte.
19)
pokud podkladu odpovídá více záznamů zprávy OTE, sloupce se nejprve pronásobí a sečtou, tato hodnota se pak porovná s jednotkovou cenou na podkladu

Osobní nástroje