Toto je starší verze dokumentu!


Energo-Nastavení


Energo - Kontroly

Pro provádění kontrol dat v systému byl vytvořen modul Energo-Kontroly, který je součástí přehledu Energo-Nastavení.
V rámci tohoto modulu budou postupně doplňovány kontroly procesů a dat v rámci zpracování evidence v Energo.

Kontroly budou do přehledu dodávány postupně, tak jak budou vytvářeny.
Kontroly jsou dvojího druhu a to standardní a zákaznické.

  • Standardní jsou do systému doplňovány v rámci jednotlivých aktualizací Energo.
  • Zákaznické jsou do systému doplňovány individuálně na základě objednávky zákazníkem.



Kontroly doplněné do systému s novou aktualizací Energo budou mít vždy nastavení Neaktivní.

Zapnutí každé nové kontroly bude na zvážení uživatele.



Kontrola zadání rezervované kapacity


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce
Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci.
Hodnota rezervované kapacity se načítá z odběrového diagramu elektřiny.
Odběrový diagram elektřiny je možné zobrazit nad položkou smlouvy pomocí externí akce v podmenu * Odběrový diagram, Odběrový diagram.
Odběrový diagram elektřiny se skládá z měsíční a roční hodnoty rezervované kapacity [MWh] pro konkrétní položku smlouvy a období platnosti.

Vstupy:

  • Měsíční rezervované kapacita [MWh] Odběrového diagramu elektřiny
  • Roční rezevované kapacity [MWh] Odběrového diagramu elektřiny


Výstupy:

  • pokud není zadána měsíční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci
  • pokud je hodnota měsíční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci
  • pokud není zadána roční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci
  • pokud je hodnota roční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci
  • pokud se součet měsíční a roční rezervované kapacity liší oproti minulému měsíci, vypisuje informaci
  • pokud je součet měsíční a roční rezervované kapacity roven 0, vypisuje chybu


Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci.
Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladu pro fakturaci.
Interval měření se načítá z data začátku a konce periody měření z měření navázaných k podkladu.

Vstupy:

  • Interval fakturace
  • Interval měření


Výstupy:

  • pokud je interval měření v intervalu pro fakturaci, vypisuje informaci - výsledek OK
  • pokud interval měření přesahuje interval pro fakturaci, vypisuje chybu



Kontrola, zda na plat. kalendáři existují podklady


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,

proběhne kontrola, zda existují v Platebním kalendáři podklady – tedy, zda skutečně došlo k jejich vytvoření. Informace jsou vypsány do procesního okna.

Zobraz procesní okno


Vstupy:

  • Počet fakturačních podkladů na položce platebního kalendáře


Výstupy:

  • pokud je na položce platebního kalendáře alespoň 1 fakturační podklad, vypisuje informaci – výsledek OK,
  • pokud na položce platebního kalendáře není žádný fakturační podklad, vypisuje chybu.


Poznámka:
  • Pro akci Aktualizace dohadných podkladů systém kontroluje dohadné a dohadné předběžné podklady.
  • Pro akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy a Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa systém kontroluje běžné a předběžné podklady.
  • Pro akci Aktualizace podkladů pro zúčtování systém kontroluje výsledné zúčtovací, záporné zúčtovací a popř. běžné podklady, pokud touto akcí vzniknou1).


Kontrola nenulové jednotkové ceny


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,

proběhne kontrola, zda má vytvořený podklad zadanou jednotkovou cenu. Informace jsou vypsány do procesního okna.

Zobraz procesní okno


Vstupy:

  • Jednotková cena z podkladů nad položkou platebního kalendáře


Výstupy:

  • pokud není jednotková cena rovna 0, vypisuje informaci – výsledek OK,
  • pokud je jednotková cena rovna 0, vypisuje chybu.


Poznámka:
  • Pro akci Aktualizace dohadných podkladů systém kontroluje dohadné a dohadné předběžné podklady.
  • Pro akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy a Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa systém kontroluje běžné a předběžné podklady.
  • Pro akci Aktualizace podkladů pro zúčtování systém kontroluje výsledné zúčtovací, záporné zúčtovací a popř. běžné podklady, pokud touto akcí vzniknou2).

Pokud systém žádné podklady nenajde, vypíše informaci a kontrolu neprovede.

Zobraz procesní okno


Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu


Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

  • Aktualizace dohadných podkladů,
  • Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
  • Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  • Aktualizace podkladů pro zúčtování,

proběhne kontrola nastavení velikosti a kategorie jističe a distribuční sazby na položce smlouvy oproti údajům z DÚFu ve fakturačním intervalu. V případě, že kontrola dopadne v pořádku, proběhne následně ještě kontrola jednotkové ceny podkladu. Ta si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná ji s jednotkovou cenou na podkladu. Informace jsou vypsány do procesního okna.

Zobraz procesní okno


Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu.

  • pokud má položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby:
    • 1 - Stálý plat
    • 2 - Plat za silovou elektřinu v VT
    • 3 - Plat za silovou elektřinu v NT
    • 12 - Měsíční plat
    • 13 - Plat za elektřinu ve VT
    • 14 - Plat za elektřinu v NT
  • pokud nemá položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby:
    • 12 - Měsíční plat
    • 13 - Plat za elektřinu ve VT
    • 14 - Plat za elektřinu v NT.


Vstupy:

  • Položky smlouvy
  • Tabulka Změny Jističe a Distribuční sazby3)


Výstupy:

  • pokud není v tabulce Změny Jističe nebo Distribuční sazby žádný záznam pro EAN objektu ve fakturačním intervalu, vypíše INFO,
  • pokud nemá položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost nebo kategorii) nebo distribuční sazbu, vypíše CHYBU (dílčí kontrola),
  • pokud má položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost i kategorii) a distribuční sazbu, vypíše OK (dílčí kontrola),
  • pokud neodpovídá jednotková cena podkladu parametrům položky smlouvy, vypíše CHYBU (výsledná kontrola),
  • pokud jednotková cena podkladu odpovídá parametrům položky smlouvy, vypíše OK (výsledná kontrola).


Dílčí kontrola provede aktualizaci atributu Změna Jističe nebo Distribuční sazby na Položce smlouvy a porovná s tabulkou Změny Jističe nebo Distribuční sazby. Výsledná kontrola si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná s jednotkovou cenou na podkladu.


Poznámka:
Systém kontroluje všechny podklady pro elektřinu odpovídající výše popsanému. Pokud tedy uživatel spustí akci Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa a v daném období platebního kalendáře již existují nevyfakturované podklady za jiné odběrné místo, kontrola proběhne i nad těmito.


1) , 2)
Záleží na Četnosti fakturace na smlouvě, nastavení zatržítka Použít pro zúčtování na Poskytované službě a zatržítka Položku nazahrnovat do zúčtování na Položce smlouvy:
Četnost fakturace = X, Položku nezahrnovat do zúčtování = zatrženo, Použít pro zúčtování = zatrženo ⇒ běžné podklady
Četnost fakturace = X, Položku nezahrnovat do zúčtování = zatrženo, Použít pro zúčtování = nezatrženo ⇒ běžné podklady
Četnost fakturace = X, Položku nezahrnovat do zúčtování = nezatrženo, Použít pro zúčtování = zatrženo ⇒ výsledné zúčtovací podklady
Četnost fakturace = X, Položku nezahrnovat do zúčtování = nezatrženo, Použít pro zúčtování = nezatrženo ⇒ běžné podklady
3)
Energo – Objekty / Objekty a zařízení / místní nabídka / * Jističe NN / Zobrazení přehledu Změn jističe nebo Distribuční sazby

Osobní nástroje