Obsah
Energo-Kontroly
Obecné
Pro provádění kontrol dat v systému byl vytvořen přehled Energo-Kontroly1), který je součástí modulu Energo-Nastavení.
V rámci tohoto přehledu jsou postupně doplňovány kontroly jednotlivých procesů a dat.
Kontroly budou do přehledu dodávány postupně, tak jak budou vytvářeny.
Kontroly jsou dvojího druhu - standardní a zákaznické.
- Standardní jsou do systému doplňovány v rámci jednotlivých aktualizací Energo.
- Zákaznické jsou do systému doplňovány individuálně na základě objednávky zákazníkem.
Kontroly doplněné do systému s novou aktualizací Energo budou mít vždy nastavení Neaktivní.
Zapnutí každé nové kontroly bude na zvážení uživatele.
Spuštění kontroly
Kontrolu lze spustit dvěma způsoby:
- Automaticky - při aktualizaci podkladů pro právě vytvořené podklady + u některých kontrol (např. Kontrola duplicitní fakturace) při generování faktur běžného nebo ročního vyúčtování.
- Ručně - nad již existujícími podklady některou z akcí:
- Spustit kontroly běžných podkladů2) - kontrolují se všechny nevyfakturované předběžné a běžné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.
- Spustit kontroly dohadných podkladů 3) - kontrolují se všechny nevyfakturované dohadné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.
- Spustit kontroly zúčtovacích (ročních) podkladů 4) - kontrolují se všechny nevyfakturované zúčtovací podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.
Typy podkladů a vyúčtování ke kontrole
V nastavení každé kontroly je oddíl Nastavení spouštění kontroly. Uživatel zde nastaví pro jaký typ podkladů a pro jaký typ vyúčtování se bude kontrola spouštět.
- Kontrola běžných podkladů – kontroluje všechny podklady, jejichž Typ vyúčtování je:
- 0 běžné,
- 7 storno,
- 8 opravné běžné,
- 2 předběžné,
- 12 storno předběžné,
- 9 opravné předběžné;
- Kontrola dohadných podkladů – kontroluje všechny podklady, jejichž Typ vyúčtování je:
- 4 dohadné,
- 11 dohadné předběžné,
- 16 dohadné storno;
- Kontrola ročních podkladů – kontroluje všechny podklady, jejichž Typ vyúčtování je:
- 5 záporné zúčtovací,
- 6 výsledné zúčtovací,
- 10 opravné zúčtovací,
- 14 storno zúčtovací,
- 13 záporné storno,
- 15 záporné opravné;
- Kontrola běžného vyúčtování;
- Kontrola ročního vyúčtování.
Globální konfigurace
V Globální konfiguraci5) v poli Zabránit fakturaci při chybě kontroly může uživatel nastavit, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly chyba.
Výsledek kontrol
Výsledek kontrol je vypsán do procesního okna6). Ty výsledky, které se vztahují k jednotlivým podkladům, lze zobrazit přímo nad konkrétním podkladem:
- akcí Zobrazit výsledky kontrol7) v přehledu Výsledky kontrol.
Výsledky, které se vztahují obecně k platebnímu kalendáři (tedy netýkají se přímo konkrétního podkladu), lze zobrazit nad platebním kalendářem:
- akcí Zobrazit výsledky kontrol – bez vazby na podklad8) v přehledu Výsledky kontrol,
- akcí Zobrazit výsledky kontrol – vše9) v přehledu Výsledky kontrol – zobrazí všechny výsledky, které jsou obecně k platebnímu kalendáři (nelze je vztáhnout ke konkrétnímu podkladu) a zároveň zobrazí všechny výsledky pro jednotlivé podklady.
Uživatel si může přes tlačítko Nastav přidat:
- k platebnímu kalendáři sloupce:
- Výsledek kontroly běžných podkladů (za všechny podklady daného období bez ohledu na EAN),
- Výsledek kontroly dohadných podkladů,
- Výsledek kontroly ročních podkladů,
- k podkladům sloupce:
- Výsledek kontroly, a
- Text výsledku kontroly,
- popř. se na tyto informace podívat na podkladu na záložce Výsledek kontroly10),
- k objektu sloupec:
- Výsledek kontroly běžných podkladů – zobrazuje nejhorší výsledek všech podkladů pro daný objekt, které odpovídají poslednímu měsíčnímu období nastavenému jako Aktivní pro kontroly11) (tedy za všechny smlouvy, jejichž položky odpovídají danému EANu).
Smlouva má dvě položky:
Sloupec Výsledek kontroly se v Platebním kalendáři (období 2013/08) nastaví na hodnotu ##marker|Chyba##, na Objektu Byt č. 01/363 se nastaví na hodnotu
##marker|Chyba## a na Objektu Byt č. 02/363 na hodnotu ##marker|OK##.
Atribut se aktualizuje při:
- spuštění akce Aktualizace podkladů,
- spuštění akce Zrušit chybu kontroly,
- smazání podkladu akcí Zrušit,
- po nastavení období jako Aktivní pro kontroly.
Atribut se neaktualizuje při:
- ručním založení podkladu,
- nastavení období jako Neaktivní pro kontroly.
Výsledek kontroly nabývá těchto hodnot:
- (není) – nekontrolováno, pokud se např. nejedná o „povolený“ typ podkladu, nebo kontrola se na daný podklad nevztahuje (např. se jedná o plynový podklad a kontrola je určena pouze pro podklady elektřiny),
- informace – uživatel je pouze informován o nějaké skutečnosti související s podkladem,
- OK – všechny podmínky dané kontroly jsou splněny,
- varování – např. u kontroly nenulové JC je vypsáno varování, pokud JC podkladu je nulová a je nulové i množství,
- chyba – vypíše se, je-li porušena některá z podmínek kontroly,
- chyba (zrušeno uživatelem) – nad podkladem lze spustit akci Zrušit chybu kontroly12), tuto akci uživatel použije např., pokud má nastaveno Zakázat celou fakturaci při chybě a přesto chce daný podklad vyfakturovat.
Je aktivní Kontrola nenulové jednotkové ceny a Kontrola zadání rezervované kapacity.
Výsledek první kontroly daného podkladu je Varování, výsledek druhé kontroly je OK. Celkový výsledek se nastaví na Varování.
Pokud je výsledek kontroly podkladu Chyba – zrušeno uživatelem a spustím kontrolu opakovaně, podklad se znovu nezkontroluje (jeho stav bude stále Chyba – zrušeno uživatelem a to i přesto, že uživatel např. již opravil důvod chyby).
Pokud po provedení kontrol nastavím kontrolu X jako neaktivní, výsledky kontroly X nad podkladem i nad platebním kalendářem zůstanou beze změny.
Obarvení podkladů
Podle výsledku kontroly dojde k obarvení sloupce, který zobrazuje výsledek kontroly. Obarvení lze zapnout přes funkci Nastav na záložce 5 – Obarvování.
Výsledek kontroly | Barva |
---|---|
(není) | černá |
informace | modrá |
OK | zelená |
varování | oranžová |
chyba | červená |
chyba (zrušeno uživatelem) | růžová |
Zrušení chyby kontroly
V případě, že se některá z kontrol vyhodnotí jako chyba a uživatel má v globální konfiguraci nastaveno Zakázat celou fakturaci při chybě, systém nepovolí vytvoření faktury. Pokud i přesto chce uživatel podklad vyfakturovat, může spustit některou z akcí:
- Zrušit chyby kontrol běžných podkladů platebního kalendáře13),
- Zrušit chyby kontrol dohadných podkladů platebního kalendáře14),
- Zrušit chyby kontrol ročních podkladů platebního kalendáře15),
- Zrušit chyby kontrol16).
Výsledek se přepne na hodnotu chyba (zrušeno uživatelem) a uživatel může provést fakturaci. V tabulce výsledků kontrol lze přes funkci Nastav přidat sloupce:
- Datum zrušení chyby kontroly,
- Chybu kontroly zrušil,
zobrazující informace o uživateli, který akci provedl, a o datu, ke kterému byla provedena.
Kontrola zadání rezervované kapacity
U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole Aktivní? v přehledu Energo – Kontroly17).
Popis funkce
Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Hodnota rezervované kapacity se načítá z množství na podkladu pro rezervovanou kapacitu, které se při generování podkladů doplní podle odběrového diagramu18). Odběrový diagram elektřiny se skládá z měsíční a roční hodnoty rezervované kapacity [MWh] pro konkrétní položku smlouvy a období platnosti. Kontrola hlídá, aby podklad pro alespoň jednu z kapacit (roční nebo měsíční) měl zadáno nenulové množství. Informace jsou vypsány do procesního okna.
Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu.
Vstupy:
- Měsíční rezervované kapacita [MWh] Odběrového diagramu elektřiny
- Roční rezervované kapacity [MWh] Odběrového diagramu elektřiny
Výstupy:
- pokud je součet množství z podkladů pro měsíční a roční rezervovanou kapacitu různý od 0, vypisuje výsledek OK;
- pokud je součet množství z podkladů pro měsíční a roční rezervovanou kapacitu roven 0, vypisuje chybu.
V obou případech se provedou dílčí kontroly:
- pokud se součet množství z podkladů pro měsíční a roční rezervovanou kapacitu liší oproti minulému měsíci, vypisuje varování;
- pokud není nalezen podklad pro měsíční rezervovanou kapacitu, vypisuje informaci;
- pokud je množství podkladu pro měsíční rezervovanou kapacitu rovno 0, vypisuje informaci;
- pokud není nalezen podklad pro roční rezervovanou kapacitu, vypisuje informaci;
- pokud je množství podkladu pro roční rezervovanou kapacitu rovno 0, vypisuje informaci.
Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu
U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole Aktivní? v přehledu Energo – Kontroly19).
Popis funkce
Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace. Interval měření se načítá z data začátku (popř. PZ datum) a konce periody měření z měření navázaných k podkladu. Kontrolují se pouze záznamy měření, které nejsou typu „počáteční stav“ a „smluvní počáteční stav“.
Vstupy:
- Interval fakturace
- Interval měření
Výstupy:
- pokud je interval měření v intervalu pro fakturaci, vypisuje informaci - výsledek OK,
- pokud interval měření přesahuje interval pro fakturaci, vypisuje chybu.
Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnosti dvou hodnot sazeb
U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole Aktivní? v přehledu Energo – Kontroly20).
Popis funkce
Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladů pro fakturaci. Období platnosti sazby se načítá z data začátku a konce platnosti ceníku pro daný podklad.
Vstupy:
- Interval fakturace
- Interval hodnoty sazby
Výstupy:
- pokud fakturační interval leží v období platnosti jedné hodnoty sazby, vypisuje informaci – výsledek OK,
- pokud fakturační interval leží v období platnosti dvou a více hodnot sazeb, vypisuje chybu,
- pokud fakturační interval neleží v období platnosti žádné hodnoty sazby, nebo platnost sazby není v celém intervalu fakturace, vypisuje chybu.
Kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce (zpráva OTE)
U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole Aktivní? v přehledu Energo – Kontroly21).
Popis funkce
Kontrola se spouští po aktualizaci podkladů k fakturaci. Pokusí se dohledat fakturu ve zprávách OTE. Pokud je faktura nalezena, porovná jednotkovou cenu podkladu s cenou ve faktuře.
U podkladů elektřiny se dohledává zpráva CDSINVOICE. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány vůči položkám faktury:
- sazba 5 (Cena za měsíční rezerv. kapacitu) s GU008,
- sazba 6 (Cena za roční rezerv. kapacitu) s GU007,
- sazba 7 (Cena za použití síly) s GU001,
- sazba 8 (Cena za krytí vícenákladů) s GU004,
- sazba 9 (Cena za činnost operátora trhu) s GU003,
- sazba 10 (Cena za dodávku nevyžádané jalové energie) s GU005,
- sazba 12 (Měsíční plat) s GU018, v případě fakturace dle příkonu s GU020,
- sazba 13 (Plat za elektřinu ve VT) s GU016,
- sazba 14 (Plat za elektřinu v NT) s GU017,
- sazba 15 (Cena za systémové služby) s GU002,
- sazba 16 (Cena přirážky za odběr jalové energie) s GU006,
- sazba 17 (Cena za překročení rezerv. kapacity) s GU011,
- sazba 27 (Cena za překročení rezerv. příkonu) s GU012.
U podkladů plynu se jedná o zprávu CDSGASPOF. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány s údaji ve zprávě:
- sazby 1001 a 1020 se sloupcem UnitPrice v přehledu OTE CDSGASPOF DistributionSum
- sazba 1002 se sloupcem Payment_Rent v přehledu OTE CDSGASPOF Period
- sazba 1019 s násobkem sloupce Capacity_Price se sloupcem Capacity_Effect v přehledu OTE CDSGASPOF Period
nebo násobek sloupce Year_Price se sloupcem Year_Effect v přehledu OTE CDSGASPOF ContractValue 22)
- sazba 1022 se sloupcem Price v přehledu OTE CDSGASPOF Month
- sazba 1023 se sloupcem MOSettlementUnitPrice v přehledu CDSGASPOF DistributionSum
Informace jsou vypsány do procesního okna.
Výstupy:
- pokud podklad není v seznamu sazeb, není kontrolou vyhodnocen,
- shoduje-li se jednotková cena ve zprávě s jednotkovou cenou podkladu, vypisuje informaci,
- shodují-li se ceny ve všech zprávách, vypisuje ok,
- pokud se neshoduje nějaká cena v nalezených zprávách, vypisuje chybu,
- pokud nebyly pro podklad nalezeny zprávy, kontrola nemohla proběhnout, vypisuje varování.
Kontrola nenulové jednotkové ceny
U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole Aktivní? v přehledu Energo – Kontroly23).
Popis funkce
Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Množství a jednotková cena se načítá z podkladů k fakturaci. Informace jsou vypsány do procesního okna.
Vstupy:
- Jednotková cena z podkladů nad položkou platebního kalendáře
Výstupy:
- pokud je množství různé od 0 a jednotková cena je rovna 0, vypisuje chybu;
- pokud je množství různé od 0 a jednotková cena je různá od 0, vypisuje OK;
- pokud je množství rovno 0 a jednotková cena rovna 0, vypisuje varování.
Pokud systém žádné podklady nenajde, vypíše informaci a kontrolu neprovede.
Mohou tedy nastat tyto 4 varianty:
Množství | JC | Výsledek kontroly |
---|---|---|
≠ 0 | = 0 | chyba |
≠ 0 | ≠ 0 | OK |
= 0 | =0 | varování |
= 0 | ≠ 0 | informace |
Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu
U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole Aktivní? v přehledu Energo – Kontroly24).
Popis funkce
Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Kontroluje se nastavení velikosti a kategorie jističe a distribuční sazby na položce smlouvy oproti údajům z DÚFu ve fakturačním intervalu. V případě, že kontrola dopadne v pořádku, proběhne následně ještě kontrola jednotkové ceny podkladu. Ta si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná ji s jednotkovou cenou na podkladu. Informace jsou vypsány do procesního okna.
Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu.
- pokud má položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby:
- 1 - Stálý plat
- 2 - Plat za silovou elektřinu v VT
- 3 - Plat za silovou elektřinu v NT
- 12 - Měsíční plat
- 13 - Plat za elektřinu ve VT
- 14 - Plat za elektřinu v NT
- pokud nemá položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby:
- 12 - Měsíční plat
- 13 - Plat za elektřinu ve VT
- 14 - Plat za elektřinu v NT.
Vstupy:
- Položky smlouvy
- Tabulka Změny Jističe a Distribuční sazby25)
Výstupy:
- pokud není v tabulce Změny Jističe nebo Distribuční sazby žádný záznam pro EAN objektu ve fakturačním intervalu, vypíše INFO,
- pokud nemá položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost nebo kategorii) nebo distribuční sazbu, vypíše CHYBU (dílčí kontrola),
- pokud má položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost i kategorii) a distribuční sazbu, vypíše OK (dílčí kontrola),
- pokud neodpovídá jednotková cena podkladu parametrům položky smlouvy, vypíše CHYBU (výsledná kontrola),
- pokud jednotková cena podkladu odpovídá parametrům položky smlouvy, vypíše OK (výsledná kontrola).
Dílčí kontrola provede aktualizaci atributu Změna Jističe nebo Distribuční sazby na Položce smlouvy a porovná s tabulkou Změny Jističe nebo Distribuční sazby. Výsledná kontrola si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná s jednotkovou cenou na podkladu.
Kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci
U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole Aktivní? v přehledu Energo – Kontroly26).
Popis funkce
Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Kontrola prochází podklady k fakturaci a porovnává je s přijatou fakturou. Prochází pouze podklady za distribuci, jejichž Sazba27) je následující:
- Pro elektřinu:
- 5 Cena za měsíční rezerv. kapacitu
- 6 Cena za roční rezerv. kapacitu
- 7 Cena za použití sítí
- 8 Cena na krytí vícenákladů
- 9 Cena za činnost operátora trhu
- 10 Cena za dodávku nevyžádané jalové energie
- 11 Přirážka za nedodržení účiníku
- 12 Měsíční plat
- 13 Plat za elektřinu ve VT
- 14 Plat za elektřinu v NT
- 15 Cena za systémové služby
- 16 Cena přirážky za odběr jalové energie
- 17 Cena za překročení rezerv. kapacity
- 19 Příspěvek KVET - VT
- 20 Příspěvek KVET - NT
- 21 Příspěvek OZE - výkupní cena VT
- 22 Příspěvek OZE - výkupní cena NT
- 23 Příspěvek OZE - zelený bonus VT
- 25 Cena za decentrální výrobu
- 26 Jednosložková cena za služby sítí
- 27 Cena za překročení rezerv. příkonu
- Pro plyn:
- 1001 Distribuce - cena za odebrané množství
- 1002 Distribuce - stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu
- 1003 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (ze smlouvy)
- 1004 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (z odběrů)
- 1005 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (měsíční smlouvy)
- 1018 Distribuce - pevná cena za odebraný plyn (2010)
- 1019 Distribuce - roční cena za pevnou kapacitu (2010)
- 1020 Distribuce - cena za odebrané množství (2010)
- 1021 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (2010)
- 1022 Distribuce - cena za měsíční kapacitu (2010)
- 1023 Operátor trhu - cena za zúčtování
- 1998
- 1999
Informace jsou vypsány do procesního okna.
Vstupy:
- Kmenová karta zboží
- Přijatá faktura
Výstupy:
- Kontrola kmenové karty:
- pokud kmenová karta zboží k podkladu nemá nastaven externí atribut Typ položky faktury OTE, vypisuje chybu.
- Kontrola intervalu od – do:
- pokud se podle intervalu podkladu nejedná o měsíční fakturaci a neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje chybu,
- pokud se intervaly částečně překrývají (asi se fakturuje více nebo méně než by se mělo), vypisuje chybu,
- pokud k podkladu za měsíční fakturaci neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje varování,
- pokud souhlasí fakturační interval od – do v podkladu i PF, vypisuje OK,
- pokud nesouhlasí fakturační intervaly přímo, ale podklady jsou rozděleny na více intervalů a celkový interval souhlasí, vypisuje OK.
- Kontrola CC bez DPH za zboží (kmenovou kartu) a EAN:
- pokud částka nesouhlasíje rozdíl částek větší než 1 Kč, vypisuje chybu,
- pokud je rozdíl částek větší než 1 %, vypisuje chybu,
- pokud částka souhlasí (rozdíl je nižší než 1 Kč a nižší než 1 %), vypisuje OK.
- Kontrola CC bez DPH za EAN:
- pokud částka nesouhlasíje rozdíl částek větší než 1 %, vypisuje chybu,
- pokud částka souhlasí (rozdíl je nižší než 1 %), vypisuje OK.
Systém sečte všechny podklady28) (odpovídající výše uvedeným sazbám) pro daný EAN a porovná je s fakturou. Pokud částka nesouhlasí, vypíše částku z přijaté faktury a částku podkladů.
Kontrola platnosti provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka na položce smlouvy
U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole Aktivní? v přehledu Energo – Kontroly29).
Popis funkce
Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladu pro fakturaci. Období platnosti provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka se načítá z položky smlouvy.
Vstupy:
- Interval fakturace
- Nastavení provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka na položce smlouvy
Výstupy:
- pokud po celý fakturační interval je platný provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka, vypisuje informaci - výsledek OK,
- pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není platný, vypisuje chybu,
- pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není zadán, vypisuje informaci.
Kontrola duplicitní fakturace
U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole Aktivní? v přehledu Energo – Kontroly30).
Popis funkce
Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci a po spuštění generování vyúčtování, resp. zúčtování. Kontrola pro podklad zjišťuje, jestli existuje podklad pro stejnou službu a objekt v období platnosti podkladu, a zároveň, zdali je tento podklad vyfakturovaný.
Nekontrolují se podklady storno a oprava. Ty jsou z principu vždy duplicitní.
Vstupy:
- Podklad k fakturaci
Výstupy:
- pokud existuje další podklad pro stejnou službu a objekt v platnosti kontrolovaného podkladu (na stejné či jiné smlouvě) a zároveň, pokud je další podklad vyfakturovaný, vypisuje chybu;
- pokud existuje další podklad pro stejnou službu a objekt v platnosti kontrolovaného podkladu, ale další podklad není dosud vyfakturovaný, vypisuje varování;
- v opačných případech vypisuje OK.
Kontrola podkladů vůči službám z Faktura24
U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole Aktivní? v přehledu Energo – Kontroly31).
Popis funkce
Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci.
Služby z Faktura24 jsou načtené z xml přijatých faktur. Podklady jsou vystaveny na základě technických údajů z měření z xml.
Pro minimalizaci chyb vlivem zaokrouhlení je vhodné mít nastaveno v globální konfiguraci Energo32) zaokrouhlení podkladů na 2 desetinná místa.
Vstupy:
- Podklady generované na základě měření z xml - období fakturace, množství, celková a jednotková cena nebo CC a JC pro přijatou fakturu, pokud je nastaveno na službě
- Služby z Faktura24 a k nim nastavené Poskytované služby Energo
Výstupy:
- Pokud některá ze služeb Faktura24 nemá nastavenu Poskytovanou službu Energo,vypisuje chybu;
- pokud podklad nevznikl na základě Faktura24, tj. v načtených službách Faktura24 není pro objekt, službu a období z podkladu žádný záznam, vypisuje informaci.
Pokud podklad vznikl podle údajů z Faktura24 je do údaje Zdrojový doklad poznamenáno Číslo faktury.
- Dílčí výsledek kontroly:
- pokud celková cena, jednotková cena, množství nebo období fakturace není shodné, vypisuje varování.
- Celkový výsledek kontroly:
- pokud jsou shodné ve všem, vypisuje OK;
- pokud období fakturace nebo množství není shodné, ale je shodná celková a jednotková cena, vypisuje varování;
- pokud celková částka nebo jednotková cena nejsou shodné, vypisuje chybu.
Hodnoty se porovnávají na všechna desetinná místa až na tyto výjimky:
- pro denní rez. kap. se JC zaokrouhlí na koruny,
- pro ekologickou daň se množství zaokrouhlí na 3 desetinná místa.
Zobraz všechny možnosti, které mohou nastat
Jsou-li v podkladech vyplněny sloupce Jednotková cena (Přijaté faktury) a Částka bez DPH (Přijaté faktury), systém porovnává s Fa24 právě tyto hodnoty.
V opačném případě systém porovnává s hodnotami sloupce Jednotková cena a Částka bez DPH.
Historie: • Energo-Kontroly
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » Energo-Kontroly