====== Změny ve verzi 1.0.2018.1005===== ===== Energo ===== ==== Energo - Smlouvy ==== ==Krycí listy== Systém umožňuje evidenci tzv. Krycích listů v přehledu //Fakturace - Krycí listy//.\\ Na základě Krycích listu je doklad umožňující sdružující více faktur vydaných (dokladů vyúčtování).\\ Ke Krycímu listu je možné provést společný platební příkaz a zpracovat společnou úhradu dokladů v Krycím listu.\\ Krycí listy je možné vytvářet jednotlivě nebo hromadně.\\ ==Jednotlivé generování==\\ Jednotlivé generování se provádí v přehledu //Fakturace / Krycí listy// pomocí volby z menu **Doplňky / Nový** a zadejte.\\ 1. Zadejte číslo krycího listu\\ 2. Vyberte správce\\ 3. Vyberte vydané faktury\\ Na vygenerovaných Krycích listech je možné individuálně přidat nebo odebrat fakturu pomocí volby z menu **Doplňky / Přidej VF (Odeber VF)**.\\ Pokud je Krycí list v pořádku, provádí se jeho realizace (uzamknutí) pomocí volby z menu **Doplňky / Realizace**.\\ Generování platebního příkazu se provádí pro jednotlivé nebo označené Krycí listy pomocí volby z menu **Doplňky / Generování platebního příkazu**.\\ V přehledu //Fakturace / Krycí listy// je možné pomocí volby **Nastav** zobrazit informační atributy o stavu:\\ * Realizováno * Platební příkaz * Uhrazeno Smazání platebního příkazu vygenerovaného z Krycího listu je možné pouze z přehledu Krycí listy volbou z menu **Doplňky / Editace / Smazání platebního příkazu**. Smazání není možné v přehledu //Banka / Inkasní příkazy tuzemské//.\\ ==Hromadné generování== Hromadné generování Krycího listu se provádí v přehledu Fakturační kalendář pomocí volby z menu **Akce / Krycí list / Generuj pro označené FK**.\\ Akce vygeneruje Krycí listy seskupené dle pole na Smlouvě **Původní / cizí číslo smlouvy**. \\ Krycí list se vytváří pouze v případě, že existuje více dokladů faktur pro jedno **Původní / cizí číslo smlouvy**.\\ V přehledu Fakturační kalendáře je možné nahlédnout na vygenerované krycí listy pomocí volby z menu **Doplňky / Krycí listy / Zobraz Krycí listy**.\\ \\