===== Opravné vyúčtování ENERGO ===== Předpokladem pro vytvoření opravného dokladu vyúčtování je vytvořená a realizovaná Faktura vydaná.\\ Vytvoření opravného vyúčtování se provádí většinou z důvodu opravy ceny nebo množství.\\ Méně časté jsou případy kdy je potřeba vyfakturovat položku chybějící na původním vyúčtování.\\ Opravné vyúčtování ENERGO se vytváří na základě vytvořených podkladů k fakturaci.\\ Doklad opravného vyúčtování se zpravidla vytváří v řadě dokladů **Faktura vydaná**. == Vytvoření jednotlivého opravného podkladu == V přehledu Podklady k fakturaci zvolte zdrojový podklad nebo řádky podkladů (tzv. **běžné**) pro vytvoření opravného podkladu k fakturaci.\\ Poté volbou z menu **Doplňky / Opravné podklady / Tvorba opravného podkladu** vytvoříte ke zvoleným podkladům //sadu// opravných podkladů (tzv. **storno** a **opravné běžné**).\\ Při generování opravných podkladů jste vyzváni k zadání **Důvodu opravy**.\\ K původnímu řádku podkladu typu **běžný** (plusové hodnoty) je vytvořen nový řádek podkladu typu **storno** (mínusové hodnoty).\\ Nově fakturované hodnoty (cenu či množství) je možné upravit v podkladu k fakturaci typu **opravné běžné**, což ale v případě naměřených hodnot způsobí nesoulad s hodnotami v měření.\\ V případě, že je opravována pouze fakturovaná cena provádí se oprava údajů pouze v podkladu k fakturaci.\\ V případě, že **je opravována hodnota fakturovaného množství** a požadujete, aby na opravném vyúčtování byly zobrazeny i hodnoty měření, **je nutné opravit i hodnoty v návazných měřeních připojených k opravnému podkladu**.\\ ++++ Zobraz podklady k fakturaci | {{:napoveda2:fakturace:postupy:oprvyu.png?900|}} ++++ **Návazná měření k podkladu**\\ Měření návazná k podkladu se zobrazují v tiskovém formuláři jako nové opravené hodnoty měření.\\ Hodnoty měření zobrazené k původním, stornovaným podkladům se načítají z dat stornované faktury.\\ == Vytvoření hromadného opravného podkladu po celá odběrná místa (OM) == V případě, že chcete vytvořit podklady opravného vyúčtování hromadně pro jedno nebo více OM, stačí označit pouze jeden (libovolný) podklad z daného odběrného místa (**OM**).\\ Poté pomocí volby z menu **Doplňky / Opravné podklady / Tvorba opravných podkladů za OM** provedete vygenerování opravných podkladů pro všechny **běžné** podklady označených odběrných míst (**OM**).\\ == Přidání chybějící položky na opravné vyúčtování == V případě potřeby vytvoření opravného vyúčtování, kde je potřeba doplnit původně nefakturovanou položku provedete doplnění nového podkladu k fakturaci pomoci volby **Nový**.\\ V takto vytvořeném podkladu je nutné vyplnit základní atributy: * **Druh položky** - vyberete jednu z možností *//smlouva// - možné vybrat položku smlouvy, *//přefakturace//, *//ruční vstup// - je možné vybrat položky z číselníku //Poskytované služby//. * **Typ vyúčtování** *Definuje typ vytvářeného podkladu (//běžné, opravné běžné, storno, předběžné, ...//). * **Opravovaný doklad** *Zvolíte číslo původního (opravovaného) dokladu. Slouží jako zdroj historických hodnot měření. * **Popis položky** Zvolíte položku smlouvy pro kterou bude vytvářen podklad k fakturaci. * **Vybrat položku rozpadu** *Umožňuje zvolit podřízenou položku v případě existence rozpadu hlavní položky smlouvy. * **Množství** *Zadáte opravené množství. * **Jednotková cena** *Zadáte opravenou cenu * **Počátek fakturace** *Zadáte datum počátku intervalu podkladu. * **Konec fakturace** *Zadáte datum konce intervalu podkladu. ++++ Zobraz editor podkladu k fakturaci | {{:napoveda2:fakturace:postupy:fakturacni_podklady_opavne1.png?600}} ++++ Pozn. Vyplnění některých položek je povinné, systém vyžaduje jejich zadání. == Tvorba dalšího opravného podkladu k již vytvořenému opravnému podkladu == První opravný podklad se vytváří z původního běžného podkladu k fakturaci. Další opravný podklad se vytváří z původního běžného podkladu k fakturaci jako první opravný doklad. **Zkrácený postup tvorby dalšího opravného podkladu**\\ **1.** Generování nových (dalších) opravných podkladů\\ **2.** Ruční úprava dat v podkladech\\ **3.** Generování opravné faktury\\ **ad 1)** Nový opravný podklad vytvořte z libovolného řádku původního běžného podkladu. Z podkladů typu OPRAVNÉ BĚŽNÉ nelze další opravné doklady vytvářet. Vytvoření nového opravného dokladu k opravnému podkladu volbou z menu Doplňky / Opravné podklady / Tvorba opravných podkladů za OM. Akce vytvoří novou sadu opravných podkladů typu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ. **ad 2)** Zde je nutné provést v každém nově vytvořeném opravném podkladu typu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ ruční nastavení čísla Opravovaného podkladu na číslo dokladu, který se opravuje.\\ Akce **Tvorba opravných podkladů za OM** do pole Opravovaný podklad zadává číslo původní faktury vydané.\\ Nastavení čísla **Opravovaného dokladu** zajistí připojení správných hodnot historie měření původního (opravovaného) dokladu.\\ Dále je nutné opravit hodnoty **cen** a **množství** v obou typech podkladu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ, tak aby odpovídaly požadovaným hodnotám pro novou opravnou fakturu.\\ Pokud se jedná o opravu fakturovaného množství, proveďte opravu naměřených hodnot v evidenci měření k fakturovanému objektu.\\ **ad 3)** Spusťte generování opravného podkladu pomocí volby z menu **Doplňky / Generování / Generování opravného vyúčtování**\\